若税局没有要求,可直接25年做进项转出
今年5月份的进项税额需要转出!申报时是需要修改5月份的增值税纳税申报表呢还是直接在转出月份填写?
老师,您好,税务打电话让我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的进项税转出,修增值税报表是在每年12月份的增值税申报表中修改的,这样的话,财务报表怎么修改,是每年修改每年的,还是做2022年汇算清缴时调整到2022年中,修改2022年的财务报表
老师,您好。3月份的时候,税务局打电话让我把19年-22年已经抵扣但是不能抵扣的进项税转出,当时转出的时候,是在每年的12月份增值税报表中进行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面几年也是这样改的,这个转出的金额,现在可以一次性在2022年汇算清缴时调减吗?
21~22年进项有违规抵扣的发票,税务评估提出要求公司全部都转出,我准备这个月申报时把21~22年违规抵扣的进项税额做转出,请问老师只需要在增值税申报表中做进项税额转出就行了吗?发票勾选平台需要做什么吗?第一次做这样的业务请老师指导
22年1月抵扣的进项发票 因对方失联 国税要求进项转出 请问是这个月申报表做进项转出还是更正22年1月的增值税申报表
个人所得税申报流程是什么
请朴老师解答,请问老师,这题中,应收票据减少20万,那对应的应该也是银行存款减少,应付职工薪酬减少也是对应的银行存款,预收账款增加也是对应的银行存款,这三都涉及到经营活动的现金流,为什么还要算这三,怎么理解,其它我理解的是没有涉及现金流,所以得调整
退税的整个流程,以及如何把货物包装成能退税的
老师我们企业一般纳税人变成农产品增值税进项税额核定扣除办法的纳税人,那销售时开出的发票怎么抵扣自开的收购小票呀
发工资3000,社保个人承担部分公司付了,怎么申报个税
老师,现在要结转材料成本,这个领料单是什么时候做的
客户告知函和押品知情书是什么?
老师,我公司这个月用国内ERP了,那个收入和成本是不是都在国内ERP里去导数据了吗
请朴老师解答,请问老师,这题是500+10=510,水灾造成设备损毁赔款10万,那为什么收到购入设备留抵退税不算在内,它同样也是购买设备产生的,属于投资活动
老师我们是小规模,是专门做视频拍摄的,客户要开专票,我是按照1%开还是按照3%开专票啦?
做了转出就要补交税款和滞纳金。在现在做就不存在滞纳金了税务局应该不同意在现在做
如果不同意现在转出,那要更正22年增值税了
更正22年增值税的话。账务处理是回到22年做账还是在现在做账
你好,在现在做账即可
好的谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!