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老师,请问一下,在5月份收到的车辆保险发票,已做账,最近抵扣税额时发现发票不对,发票是以前已做过账的,现已让对方开具发票,并退回差额款项,请问一下账务怎么处理

2025-09-08 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-08 13:12

同学,你好
之前的分录做红字。
再根据正确的发票,重新做分录

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快账用户8583 追问 2025-09-08 13:28

那银行退回的差额就不用做处理是吧?

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齐红老师 解答 2025-09-08 13:29

同学,你好
要处理的。
你之前多付了,现在就退回了

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2020-10-13
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2022-06-09
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2022-06-30
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