财务报表可以在今年调整的,这些都是什么业务的。
老师,公司从去年到现在都有开票,但是代账公司都是0申报的,现在把之前的账都补做好了,税务系统里面去年季度财务报表可以修改,但是年度不能修改了,企业所得税只能修改到最后一次申报的,这样的话之前的还要修改吗
老师,您好,税务打电话让我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的进项税转出,修增值税报表是在每年12月份的增值税申报表中修改的,这样的话,财务报表怎么修改,是每年修改每年的,还是做2022年汇算清缴时调整到2022年中,修改2022年的财务报表
请问老师,我在2023年修改了2022年12月份增值税申报表(补了未开票收入N万),现在报年报时,财务报表还要修改吗?还是我只需要做汇算清缴的时候调整,调表不调账呢?
老师,您好。3月份的时候,税务局打电话让我把19年-22年已经抵扣但是不能抵扣的进项税转出,当时转出的时候,是在每年的12月份增值税报表中进行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面几年也是这样改的,这个转出的金额,现在可以一次性在2022年汇算清缴时调减吗?
老师,12月份的资产负债表中货币资金、未分配利润有误,利润表所得税栏次漏了填写,有计提、申报和扣款,这样可以在2022年汇算清缴中修改报表吗?还是需要到窗口修改12月份的报表?
老师,这个题我不明白,为什么要×2,怎么会是7个月呢 麻烦会的老师详细解答一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师都不要接手我的问题
老师,请问如果注销时基本要查几年的帐?
中级题库里的题没有更新吗 还是24年的
老师,是直接筹资费用高还是间接筹资费用高?
老师,这个题我不明白,为什么要×2,怎么会是7个月呢
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下老师,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。
企业在哪里为员工代缴个人收λ所得税?
为什么学员在这里提问还要收费?
老师公司要开仓储服务费发票,租赁的仓库人家不开租赁费,公司是不是不能开出去
就是你账务处理做到今年不做以前年度。
我们是物业公司,收居民供暖,开票有9个点的,也有免税的,但是购买燃气时,把进项税都抵扣了,现在是只有9个点的才能抵扣,免税的不能抵扣,需要做进项转出
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出 税款需要补交的吗?
税务让每年调整每年的,就是19年在19年12月份的增值税报表中把19年需要转出的进项税进行修改,以此类推。我按照税务要求,每年修改了每年12月份的增值税报表,但是财报不知道在什么时候修改。是在2022年汇算清缴时,用以前年度损益调整做调整,调整到2022年报表中,还是就做到2023年,因为转出的进项税有72万,
老师,不需要补缴,我们把72万进项转出后还有100万留底
你好,你去修改申报表就可以的,修改了申报表,你账务处理都做到今年。
汇算清缴的时候,纳税调减,如果你去修改之前的申报表,你每年的年报,第四季度的财务报表、所得税申报表都得修改。
我知道账务处理做到今年。修改申报表要每年修改每年的吗?
修改不修改,其他的都不修改。
不修改,不修改,其他的都不要修改。
账务处理做到今年 你不影响以前年度的有修改不了
没明白,不知道怎么处理了
你好,账务处理做到今年之前的财务报表不修改,因为你没有反结账修改你的账务处理啊,你账上的还是是和申报的一样。
那我就是这月做账,借以前年度损益调整,贷进项税转出,借利润分配未分配利润 贷进项税转出,
第二个贷方应该是以前年度损益调整。
对对,写错了
那2022年汇算清缴时,我需要修改2022年的报表吗?
不修改财务报表,然后在纳税调整明细表扣除项目30栏里面填写啊。
不改的财务报表怎么修改,修改哪里啊,你这样修改了的话,和你账上的是不是一致的。
嗯嗯,明白
不用客气,工作愉快。