咨询
Q

上个月开的专票,对方用不起,也没支付钱。因为跨越了,就开了红字发票,还要重新金额相等的普票。8月份用专票做账,9月份的红票冲上个月专票的收入,增值税销项做负数,然后9月重新开的普票(收到钱了)直接做账,对不对

2025-09-08 18:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-08 18:54

对的是的,是这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对的,同学,流程是没有问题的
2023-11-02
是的,先做红字冲销8月的专票凭证,然后根据新收到的普票重新做分录。这样会计处理就合规了。
2024-09-21
你好是的,10月做账时先冲红9月再按照发票重新做分录
2020-11-22
你好,你们是一般纳税人还是小规模?红冲的和又开的发票金额不一样吗?
2024-10-12
你好1;        是的; 你是专票还是普票的; 这样好判断 ;  2. 你之前开票出去怎么做账的;     3.     到时红冲可以  退税的  
2022-09-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×