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入库原材料3000,应付账款3000元,后来从仓库拿出3000元材料,并且应付账款不支付,转为实收资本,具体做账怎么做

2025-09-09 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-09 17:39

借:应付账款 贷:实收资本-股东

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快账用户7372 追问 2025-09-09 17:46

全部的呢?感觉没全?前一步,借原材料,贷应付?不需要冲减材料?

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齐红老师 解答 2025-09-09 17:47

不需要冲原材料的,材料正常入库

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快账用户7372 追问 2025-09-09 17:50

没有原材料了?一直挂着?

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齐红老师 解答 2025-09-09 17:50

没有材料为啥有应付账款呢?

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快账用户7372 追问 2025-09-09 18:06

要先入库吧

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齐红老师 解答 2025-09-09 18:08

是的,据实入库做账就行,需要对方开发票来

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快账用户7372 追问 2025-09-09 18:10

这个是原先要转这个人,也入库了,也算了门店成本,要付这个人,后来不用付了,改为实收资本,老师全部过程帮忙写下

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齐红老师 解答 2025-09-09 18:13

具体咋回事?什么不转,又要转的?

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快账用户7372 追问 2025-09-09 18:14

本来这3000要转这个人,后来不用转,改为实收资本

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齐红老师 解答 2025-09-09 18:15

为啥跟原材料扯上关系呢?

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快账用户7372 追问 2025-09-09 18:16

拿到材料是不是要先去入库?

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齐红老师 解答 2025-09-09 18:18

那么就是我原来那样做账, 借:应付账款 贷:实收资本 材料该领用就正常入库,领用,只是需要他开票来才能税前扣除

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快账用户7372 追问 2025-09-09 18:22

完整的,借原材料,贷应付,借主营成本,原材料,借应付,贷实收,这个是完整的?

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齐红老师 解答 2025-09-09 18:23

是的,就是那样子的哈

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快账用户7372 追问 2025-09-09 18:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-09 18:33

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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