税务风险:A 收款可能被认定为自身收入,未申报增值税 / 所得税会补税罚款;A 开票但业务归 B,易涉虚开;A 有收款无费用、B 有费用无收入,利润异常引稽查。 其他风险:无协议时 A 代收代付易被认作借贷 / 洗钱;客户纠纷会找收款方 A,A 可能承担责任。 A 公司做账(需先签代收代付协议) 收款时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - B 公司 转款给 B 公司时(附转款凭证 %2B B 公司收款确认): 借:其他应付款 - B 公司 贷:银行存款 留存关键资料:代收代付协议、B 公司业务凭证(如订单、发货单),证明资金归属 B 公司。
a是小规模商贸企业一直没有业务a公司把银行贷款给b房地产公司用利息是b公司打给a公司后还银行贷款利息的a公司一直0申报所得税也是0a公司的贷款利息费用直接冲了b公司的往来现在银行开了以前年度的所有的a公司的利息发票这个a公司收到这个利息发票还用做账吗如果做了税务会不会认为a公司偷税
自然人甲和自然人乙成立了A投资有限公司和B有限合伙企业(股权比例都一样),A公司和其他公司合伙成了投资基金合伙企业C,后A将在C企业的股权原值转让给了B公司。A收到B公司的股权转让款部分是否需要缴纳企业所得税?汇算清缴时这部分收入填在哪里?怎么做汇算调整?
法人名下有两家公司,一个是生产企业A,一个是销售企业B。以下简程A公司一般纳税人,B公司小规模纳税人,他们是在一个地区,在同一层楼房,(现实中职员员工是共用的),B公司是A公司的品牌商(对外是这样说的),问题一、b公司可以与a公司合并吗?问题 二,B公司的主要也是唯一的进货来源,是从a公司生产出来的产品,那a公司还需要给B公司开发票吗?从这两家公司的情况来看,要怎么做利润更高,可合理避税呢?已知A,B公司,公司规模总人数有40人,目前的所得税率是2.5%。B公司增值税免税,A公司负税率2%
老师 我们有两个小规模公司 其中一个小规模A公司以公司的名义打款给B公司实际是入资款25万。但是B公司凭证没有做实收资本 他做的是其他应付款(A公司)现在我们A公司注销了 税务和工商都注销了 但是银行账户没销呢?现在我们老板是想把B公司这25万的入资款账上凭证改成借:银行存款 贷:实收资本(法人名下入资)这样是不行的吧。实际也没有法人打款到B公司啊 账上改不行吧 而且我们A公司注销了 这B公司挂的这25万支付不了给A公司了 怎么办呢 怎么弄呢 银行没注销可以打款吗
我大概写一下我们业务流程,你看对不: X公司100%控股投资成立A\\B\\C三家有限责任公司 主营业务:A\\B\\C向客户租赁机柜和带宽 业务过程:所有客户向A公司租赁机柜和带宽,主营业务收入近5000万,利润近1000万,为了靠小微企业税收优惠政策,A公司将向上游服务商支付部分机柜和带宽费用,再将部分业务收入转移到B\\C公司,再由B\\C公司向上游服务器支付余下机柜和带宽费用,最终实现A\\B\\C三家公司的税前利润控制在300万以内,享受5%的税收优惠。 A\\B\\C三家公司最终把利润再以分红形式转到X公司,X公司最终成为投资资金池。现在担心的是这样以来,A\B\C三家公司之间的业务往来合规吗?会被税务稽查吗?
老师,您好,公司名下没有车,员工用自己车的费用,需要办什么手续公司才能报销,有没有什么风险呢
老师,个税扣款是按应发工资算还是实发工资计算。比如工资应发5500元,扣社保后5000元。
老师,请问实收资本印花税什么时候交?
管理员社保补贴分录如何记录下来
老师好,老板在安乡的公司,税务来查2024年的账,现在他要补2024年成本票,让株洲的公司开发票并且在发票栏下面备注2024年7到12月货款,这个备注对株洲的公司有什么影响么?(另外就是这样备注了税务会认可么?
老师,法人在网上购买材料,能开专票,能走报销流程报吗
口腔诊所会计好干吗 是新开 前期开办好干吗
老师,对方公司已注销,应该收对方的往来款怎么处理啊
残保金 上年在职职工总额 和上年在职职工人数怎么取数 直接申报个税App数据吗 还是填写汇算清缴的数据
当月开的专票给业主,对应项目内容的采购进项发票是跨年开进来的,这样的情况下如何做账啊