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当月开的专票给业主,对应项目内容的采购进项发票是跨年开进来的,这样的情况下如何做账啊

2025-09-10 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-10 18:35

借库存商品, 贷应付账款暂估,借主营业务成本,贷库存商品。 次年发票到了,借应付账款,贷库存商品。 借库存商品,贷利润分配未分配利润, 借库存商品,贷应付账款或者银行存款, 借利润分配未分配利润贷库存商品。

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快账用户5924 追问 2025-09-10 18:37

那进项票认证后只能留下年做抵扣用了是吗

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齐红老师 解答 2025-09-10 18:39

对的,是的,你只能是收到发票的当月或者以后月份抵扣。

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快账用户5924 追问 2025-09-10 18:40

谢谢你啊

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齐红老师 解答 2025-09-10 18:40

不用客气,工作愉快。

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借库存商品, 贷应付账款暂估,借主营业务成本,贷库存商品。 次年发票到了,借应付账款,贷库存商品。 借库存商品,贷利润分配未分配利润, 借库存商品,贷应付账款或者银行存款, 借利润分配未分配利润贷库存商品。
2025-09-10
你好,你做库存商品入库就可以。
2020-09-22
同学你好,收到产品时,暂估入库处理。借:库存商品等科目,贷:应付账款-暂估款,收到发票后,再做,借:库存商品等科目,贷:银行存款等科目。同时,借:库存商品等科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。
2023-02-20
当月借库存商品贷,银行存款, 借银行存款贷主营业务收入应交税费销项, 借主营业务成本贷库存商品。
2021-02-24
你好,请问做账的时候,结转的成本要重新入吗?如果不需要重新入,红冲和开具正数的发票,可以手动做凭证,一正一负冲销了,营业收入相当于0
2025-02-13
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