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请问老师,借:进项税额转出,贷:进项税额,可以这样子做分录吗?年度终了结转增值税能平吗?

2025-09-10 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-10 17:19

不需要管那个余额,平时正确申报增值税就行

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快账用户7958 追问 2025-09-10 17:22

啥?之前我做的进项税额转出,例如,借:管理费用,贷:进项税额转出,但我现在问的是,借方没有费用科目,直接做借:进项税转出,贷:进项税,对吗?

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齐红老师 解答 2025-09-10 17:24

进项转出直接做了借:管理费用,贷:进项税额转出,就完事了哈,没明白为啥还要做做借:进项税转出,贷:进项税?

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快账用户7958 追问 2025-09-10 17:29

那是之前做的分录,现在我要做的分录是借:进项税额转出。贷:进项税,不知道分录对吗?年度结转的话,能平吗?

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齐红老师 解答 2025-09-10 17:32

不需要做后边那个分录,直接进项转出就完事了哈。平时正确交税

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快账用户7958 追问 2025-09-10 17:33

意思是直接在税务局上面进项税额转出,账务不用做?

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齐红老师 解答 2025-09-10 17:35

进项转出做账: 借:管理费用,贷:进项税额转出 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户7958 追问 2025-09-10 17:42

老师不是呢,我这个不能做管理费用,我之前的账务是管理费用的,现在问的是这张发票,不能做费用入账,也没法入账,公司的电表一部分是公司用,另一部分是法人个人使用,勾选认证完了,现在得做进项税额转出,不知道该怎么办?所以就想能不能做借:进项税额转出,贷:进项税

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齐红老师 解答 2025-09-10 17:43

那么那个电费是公司支付的还是老板支付的?

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快账用户7958 追问 2025-09-10 17:46

电费是从法人账上支付

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齐红老师 解答 2025-09-10 17:51

借:管理费用-电费 公司部分电费         应交税费-增值税-进项          其他应付款-老板    老板个人使用电费价税合计 贷:其他应付款-老板  支付的总电费       应交税费-增值税-进项转出 转出老板个人使用部分电费进项

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不需要管那个余额,平时正确申报增值税就行
2025-09-10
你好,是的,也要分2步做的
2021-10-18
借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项转出做这个,然后再做你月末结转的那个就可以了 其他的不做了
2023-03-09
可以的,可以这么做。
2021-11-24
你好,你这个镜像转出是什么原因?
2024-04-23
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