不需要管那个余额,平时正确申报增值税就行
结转进项税 借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应交税费-应交增值税-进项税额 老师这个分录对吗
老师,进项税转出 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出) 月末结转,借:应交税费 应交增值税 进项转出。贷 应交税费 未了增值税 这样就平了,那我如果再做一笔借:进项转出 贷:进项那就不平了,请问老师是不是不用做进项转到进项转出这笔分录
老师好 认证未抵扣的进项税额 借原材料 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 然后结转进项税 借 应交税费 转出未交增值税 贷应交税费进账税 这样做分录可以吗
税务稽查到2021年的发票有问题,要进项税转出,罚款加滞纳金,请问这个增值税如何结转,借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出,借进项税额转出贷未交增值税吗
老师 2023-12月 我是先结转增值税(将进项、销项结平) 借:销项税额 贷:进项税额 贷:转出未交增值税 再计提12月应缴纳增值税 借:转出未交增值税 贷:应交增值税 这样操作对吗? 因为我有进项没有入待认证入进项 并直接做账了 没有像以前那样认证勾选进项再做进项 这样做合适吗?
老师,这是啥意思呀,为啥不能登录
客户A直接对私打款20万给业务小张,然后公司打算叫小张支付部分费用报销,请问这个怎么做账呢?可以以下这样操作吗? 借:其他应收--小张20万了 贷:应收账款20万, 出费用时候 借:销售费用—招待费20万 贷:其他应收-小张20万
老师,闪送公章 文件产生的闪送费记哪个
你好,企业自有的房产用作办公楼,企业的房产税怎么交?如果企业租入的房产用作办公楼,房产税怎么交?
员工已离职并入职新公司了,但是他也有给我们公司兼职跑业务,这种情况怎么给他申报个税呢?
你好老师,我们24年通过的高新技术企业,那么2025年对于研发费用每个月账的金额有要求吗?
总账会计找总账会计离职原因说什么比较合适
实缴注册资金交哪里了?还是自己的钱吗?
图书免税账务处理怎么做
企业去年交了所得税 今年汇算清缴时退了企业所得税 应该怎么做会计分录 谢谢老师
啥?之前我做的进项税额转出,例如,借:管理费用,贷:进项税额转出,但我现在问的是,借方没有费用科目,直接做借:进项税转出,贷:进项税,对吗?
进项转出直接做了借:管理费用,贷:进项税额转出,就完事了哈,没明白为啥还要做做借:进项税转出,贷:进项税?
那是之前做的分录,现在我要做的分录是借:进项税额转出。贷:进项税,不知道分录对吗?年度结转的话,能平吗?
不需要做后边那个分录,直接进项转出就完事了哈。平时正确交税
意思是直接在税务局上面进项税额转出,账务不用做?
进项转出做账: 借:管理费用,贷:进项税额转出 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师不是呢,我这个不能做管理费用,我之前的账务是管理费用的,现在问的是这张发票,不能做费用入账,也没法入账,公司的电表一部分是公司用,另一部分是法人个人使用,勾选认证完了,现在得做进项税额转出,不知道该怎么办?所以就想能不能做借:进项税额转出,贷:进项税
那么那个电费是公司支付的还是老板支付的?
电费是从法人账上支付
借:管理费用-电费 公司部分电费 应交税费-增值税-进项 其他应付款-老板 老板个人使用电费价税合计 贷:其他应付款-老板 支付的总电费 应交税费-增值税-进项转出 转出老板个人使用部分电费进项