汇算清缴时,要调增处理
老师,我们在去年12月暂估的材料费用在今年3月取得发票,可以在会算清缴前扣除是吗。可以打的话我在取得的当月3月要怎么做会计分录
他说我问你一下,我在一月份暂估了一份,原材料,然后在四月份取得的发票,是不是就可以正常入账?如果说是去年12月份的,是不是就必须在汇算清缴之前取得?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
22年暂估材料票63300元 现在取回发票63000元 比暂估得少 但是因为项目未完工 去年结转成本没有结转完63300元 请问这样汇缴是不用调增的吧?
老师 2023年支付的材料款未取得发票,在2024年企业所得税汇算清缴前取回发票都可以作为2023年的成本吗? 2023年12月分录 借:主营业务成本-材料款暂估;贷:预付款-暂估 2024年1月份冲掉暂估,等取得发票在做成本吗? 可以帮写一下具体分录吗?
小规模纳税人发票开检测费,商品和服务税收分类编码选什么,税率还是选1%吗
主营业务成本按什么结转
我们公司是一般商贸企业,购进月饼,进行包装再卖出,那购进的包装礼盒这些,应该进销售费用包装费吗??还是说进月饼的成本??
老师你好,请问土地去年买的,8月份又缴纳了契税,这个契税是从8月份开始摊销吗
老师,我想问下,我们单位是事业单位,收到了劳动就业局的失业保险稳岗补贴,应该如何做账务处理?以前会计是做借银行存款 贷其他应付款-失业保险。感觉这个应该不对
朴老师进,昨天问题继续
老师请问一下,2个公司同一个法人,同一个员工可以一个公司领工资,另一个公司缴纳社保吗?
我们是劳务派遣公司,差额征税是用5%。但是说还有外包6%,这个外包是啥意思?为什么是6个点
报表上其他应付是负数,他意思是对方欠我的发票对不?
老师您好,供货商出现产品质量问题,我们可以对下游供货商进行退货,并处罚款吗?还是只能收产品质量违约金,做营业外收入
之后取得发票了是否可以继续扣除?
之后取得发票了,可以税前扣除,汇算时调减
发票取得期限最长是多少年?
是五年吗?
这个没有政策要求哦
无论多少年只要后期取得发票,就可以在取得发票的当期扣除是吗?
是的,你的理解是对的。
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!