你好,对的,可以这么理解的。
老师,我想请问一下你,就是我在建账套的时候本来是要从五月份起用的,结果我就建在了四月份启用,然后现在我要输,五月份的凭证我怎么也输不进去,怎么说他都是在四月份的,我现在怎么办呢?可以修改日期吗?还是要怎么弄呢?
他说我问你一下,我在一月份暂估了一份,原材料,然后在四月份取得的发票,是不是就可以正常入账?如果说是去年12月份的,是不是就必须在汇算清缴之前取得?
老师,我的采购发票都是次月来的,到了12月份,我成本暂估了,1月份拿到采购发票,我想问下我年终汇算清缴要对这个暂估,成本要做调增拿吗?还是只要年终汇算清缴之前取得了就可以了?
老师,21年的成本发票是不是必须在2021年12月份取得,还是说在22年5月份之前汇算清缴之前取得都可以
老师好,我2023年1月份取得的发票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利润,我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份,可以吗?还是说我可以在12月份暂估,然后1月份再冲暂估,做一笔实际的?
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
老师,小规模开专票出去 会计分录怎么写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(还是应交税费-应交增值税-销项税额)
你好,老师,现在调整去年的费用,企业会计准则,增加就用以前年度损益调整的借方,负数表示贷方,我这样理解的对吗
你好老师,我想把这个电线电缆的钱放成本里面,但是我看我同事放销售费用
我想问下实务中内账都是怎么做的呢?有时候货物发出我不知道这批货物走的公户还是私户,对方要不要开票之类的,甚至生产用多少工时,多少原料都没人告我,什么数据都不知道我根本没有办法做啊,还有u盾什么都在出纳手里,我每个月才导一次流水做账,有时候老板问些什么数据,我根本就没有办法及时反应提供,这些企业都是如何做的呢?我们是新开办的企业老板不是很懂我也不知道如何做。
老师,单位社保缴纳证明在哪里下载
税金及附加都包含什么税