你好,这个是购进和销售货物的金额。

您好老师咨询一下申报印花税时,自动跳出两个税目,一个是买卖合同是万分之三的,一个是产权转移书据万分之五的税,我们公司没有经营收入买卖合同是0元空报就行了吗?需要报这个产权转移书据据吗?
你好。老师,我们是销售工程门的公司,税务局核定了按季度缴纳买卖合同的印花税,我们是根据本季度开票金额做申报么?因为我们一个合同金额比较大,最终金额也是以发票金额为准的。这种情况要怎样处理
你好,老师,我公司是装修公司,上一个季度开具了材料和安装工程的发票,增值税申报有货物以及不动产服务都有数据,专管员现在核定的印花税税种有买卖合同,和租赁合同印花税。那我现在要申报,这两个数据我要申报在哪个印花税里。
老师你好,请问我更正申报买卖合同印花税的时候,自动带出申报借款合同印花税了,但是借款合同印花税等于重复报了,这个要申请退税,但是税务局驳回计税依据为0的原因,那我写误报会不会有问题?
老师好,请问下我们这个季度有申报印花税,是合同印花税我借记管理费,贷应交印花税,支付后在税务局申报的时候印花税增加了1990.72,导致税金不平,现在是调整哪个科目呢
老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
卖了股权,然后钱收了一部分,有一部分没收到怎么做分录?
老师:平台收入缴税,我是不是按照已经实际到账的收入
嗯,老师你好,我想问一下,就是我们企业给员工交保险吧,嗯应该是交12月份的,但是我们12月份这一整月没给员工交上,嗯,可能跑到2026年交了,因为他交的晚,所以会产生滞纳金,我的理解就是嗯,不管就是说什么时候交,我12月份应该交,但是我没交,但是我认为是我应该计提上。对吧?但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生,嗯,还不确定这个滞纳金最后是多少,这个滞纳金我没有办法在12月计提
老师好,员工受伤医药费和保险公司赔付费用分别怎么做分录?
和其他公司的合作直播卖货,月底还没有结算,需要先确认收入吗,借应收,贷主营收入么
老师,所得税申报表中“实际支付给职工薪酬”应填应付职工薪酬-工资本年累计借方金额。想问2024年工资在2025年5月前发放的也记在借方,要剔除填吗?
本月有申报未开票收入1万元,这一万元未开票收入需要报印花税吗?
老师,收不回来的款,像应收账款和其他应收款这种的,要符合哪种情况账面才可以做坏账损失?
2020年设立的公司,最晚到什么时候需要实缴,按新公司法
不含税价还是价税合计数
你好,这个看合同,没有合同的,税务局一般都是按含税。
为什么我把1-3月份库存商品借方数和货款收入贷方数加起来跟申报表上的数还是不一样,有哪里还没想到的点吗
你好,印花税不只是购销,他有很多种类的 你可以看下这里 https://www.sc.gov.cn/10462/10778/10876/2022/7/25/a7f3422a11fa460daa1f38c6f8e6d314.shtml
我知道印花税有很多税源,我现在问的是买卖合同的计税依据
买卖合同就是按购进和销售的数据来计算。
你说加起来对不上,老师也没办法确定原因的。除非你去找税务局,一笔笔核对。看哪笔对不上。
仓储费的计税依据是计入成本的部分还是,价税合计
你好,按规定是合同有含税和不含税金额的,按不含税。没有标明的,按含税。
同时我们还有出口收入也需要缴纳印花税吗
你好,是的。也是需要的。