你好,老师这边没有具体填过,这是税局给的操作说明,可以参考一下。网站如下。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTEzMjA4Mw==&mid=2649954647&idx=1&sn=185edf5fd042348854b2ad0e202fd676&chksm=82db1306642e7a300be2e9eb4f84d84fa7e8ae109f480c68bc94d42125610d48e4c0287884c5&scene=27

有没有做外贸出口的会计老师,跨境应税行为免征增值税报告,填写就是代表免税备案不? 几个客户备案几次不因为填购买服务单位名称一次只能填一个
对境外单位提供服务,就不需要在出口退免税备案这个模块备案了,只填跨境应税行为免征增值税报告备案吗老师,免抵退税申报和免退税申报是不是也不用填,只需要填增值税申报表
向境外单位提供完全在境外消费的服务,信息系统服务,是要在电子税务局进行出口退免税备案还是填跨境应税行为免征增值税报告,我见2016 36信息系统服务是零税率适用范围。
给境外客户开了6%税率服务费发票了,如果进填了跨境应税行为免征增值税报告,是不是申报增值税时填在免税收入行次,从正常收入里减去
1-7月境外收入没有报免税收入增值税,因为没进行跨境应税行为免征增值税报告填写。8月填了,报八月增值税时,要把1-7月境外收入一并填在免税收入行次吗
收到个税退付手续费,怎么做账,现金流量怎么做
用原材料作为对价不是同控企业的长投,原材料是视同销售吧,收入是做其他业务收入吗?还是冲减资本公积、未分配利润这种呀
(不要朴老师)老师打扰下:需咨询问问,若冯同学跟着初级职称30天上岸班课程,全力以赴按照老师课表的话,以及备考复习巩固哪书本资料...... 能不能通过5月份全国统一考试上岸个? 麻烦帮我详情答复建议。谢谢!!
非正常损失所对应的进项税额需要转出的情形包括( )。 (本题4分) A.非正常损失的购进货物 ,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务 B.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物 (不包括固定资产) 、加工修理修配劳务和交通运输服务 C.非正常损失的不动产 ,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务 D.非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务
老师好,代账公司的代账许可证提交年检材料时间是每年的什么时候?每年必须提交吗?
计提2月工资和2月个税的分录应该怎么写?
@董老师,查出被审计单位上百个问题,能整改的在管理建议书披露,还是不能整改的也得披露,还是只披露重大事项?
哪些成本发票要交印花税?例如:电话费要交吗?
老师:自然人开的收据企业所得税税前扣除标准是多少呢?
我想请教一下,25年12月份我把科世天华历史挂的预收物业费未确认收入部分统一做了确认了收入部分,导致我现在连续12个月营业收入偶然超过500万,但实际收入每个月只有30万左右,这种情况是需要如何处理,还是说只能转为一般纳税人?以前年度未确认收入部分能否在以前年度更正申报?
我问的是填表
不是备案填写
是的,附表一填免税那里。减免税明细表填9栏和跨境服务那里。
减免税申报明细表跨境服务行次不填行不,只填出口免税行次
按照税局这边是要填的哦。 答:1.《国家税务总局关于发布<营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2016年第29号)明确,纳税人发生跨境应税行为享受免税的,应当按规定进行纳税申报。纳税人享受免税到期或实际经营情况不再符合本办法规定的免税条件的,应当停止享受免税,并按照规定申报纳税。 2.《增值税减免税申报明细表》“二、免税项目”第9栏次“其中:跨境服务”填写本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定免征增值税的跨境服务免税项目。