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给境外单位提供信息系统服务,进行跨境应税行为免征增值税报告填写了。申报免税收入,填在附表一19行免税收入栏次未开票收入列次,然后填减免税申报明细表出口免税行次和跨境业务行次吗

2025-09-11 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-11 11:49

你好,老师这边没有具体填过,这是税局给的操作说明,可以参考一下。网站如下。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTEzMjA4Mw==&mid=2649954647&idx=1&sn=185edf5fd042348854b2ad0e202fd676&chksm=82db1306642e7a300be2e9eb4f84d84fa7e8ae109f480c68bc94d42125610d48e4c0287884c5&scene=27

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快账用户5765 追问 2025-09-11 11:51

我问的是填表

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快账用户5765 追问 2025-09-11 11:52

不是备案填写

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齐红老师 解答 2025-09-11 11:57

是的,附表一填免税那里。减免税明细表填9栏和跨境服务那里。

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快账用户5765 追问 2025-09-11 12:00

减免税申报明细表跨境服务行次不填行不,只填出口免税行次

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齐红老师 解答 2025-09-11 12:15

按照税局这边是要填的哦。 答:1.《国家税务总局关于发布<营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2016年第29号)明确,纳税人发生跨境应税行为享受免税的,应当按规定进行纳税申报。纳税人享受免税到期或实际经营情况不再符合本办法规定的免税条件的,应当停止享受免税,并按照规定申报纳税。 2.《增值税减免税申报明细表》“二、免税项目”第9栏次“其中:跨境服务”填写本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定免征增值税的跨境服务免税项目。

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你好,老师这边没有具体填过,这是税局给的操作说明,可以参考一下。网站如下。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTEzMjA4Mw==&mid=2649954647&idx=1&sn=185edf5fd042348854b2ad0e202fd676&chksm=82db1306642e7a300be2e9eb4f84d84fa7e8ae109f480c68bc94d42125610d48e4c0287884c5&scene=27
2025-09-11
您好,是的,您填写的方式完全正确。给境外单位提供信息系统服务属于跨境应税行为,在增值税申报时,应将免税收入填写在附表一第19行免税收入栏次的未开票收入列次,同时需在减免税申报明细表中填写出口免税行次和跨境业务行次,这样才能完整申报跨境应税行为的免税信息
2025-09-11
你好,跨境应税行为免税的是零税率,或者是免税的才填写。你这个已经开了6%,这个属于应税销售额。
2025-08-29
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-11
你好可以的,合并到一起申报免税
2025-09-09
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