你好可以的,合并到一起申报免税

给境外客户开了6%税率服务费发票了,如果进填了跨境应税行为免征增值税报告,是不是申报增值税时填在免税收入行次,从正常收入里减去
1-7月境外收入没有报免税收入增值税,因为没进行跨境应税行为免征增值税报告填写。8月填了,报八月增值税时,要把1-7月境外收入一并填在免税收入行次吗
1-8月没填跨境应税行为免征增值税报告,境外收入没报增值税。9月填了跨境应税行为免征增值税报告,现在报8月增值税,可以一并把之前没报的收入做免税收入申报吗
1-7月订单境外收入没报增值税,没填跨境应税行为免征增值税报告,9月填了跨境应税行为免征增值税报告,按8月最新订单填的,比如价款什么的按的最新订单。 1-7月的收入要补报吗,要在免税收入行次填上吗,1-7没报的境外收入金额有点大,大于8月正常开票交增值税的二分之一
给境外单位提供信息系统服务,进行跨境应税行为免征增值税报告填写了。申报免税收入,填在附表一19行免税收入栏次未开票收入列次,然后填减免税申报明细表出口免税行次和跨境业务行次吗
老师 你好 想问下 之前一挂着的几个应付账款没有发票开过来 现在也不付了 怎么做账 谢谢
请问矿业公司租农民的田地和竹地付了10年租金,需要为农民申报个税收入吗
外账会计买卖合同,买根据银行支出金额+卖所有销项金额
想请教一个问题:个体户变更经营者,要出具清税证明,电子税务局没有这类的选项只有注销的?
老师,您好!请教一下您 2025年有收到一张农产品的发票总金额38250元,农产品发票显示可以抵扣3442.50元,但2025年没有做进项税抵扣,今年2026年才做抵扣,因是普票,2025年记账全做销售费用38250元,现在是冲红原来的发票,再做一笔正确的分录吗? 谢谢老师指导!
老师好,我们公司雇用了几个临时工,他们的装卸费怎么开呢? 谢谢
2026年度更正2024年度3月份增值税申报表,并补缴税费907元,如何做账
老师,我公司收到通行费电子普通发票,并不进行计算抵扣,是否是全额计入费用呢
老师 一个公司有100万的利润 已经实缴300万 注册资本500万 现在要转让 有什么政策可以不交税钱呢? 有一个会计说 我进去实缴几万 那边认缴怎么样的 然后他们个人退出 但是不分红 就可以不交税
老师,银行收到的利息冲财务费用,汇算清缴时要调增交企业所得税吗?老师:补交税的滞纳金做营业外支出,汇算清缴时要调增交企业所得税吗?
1-7月的不报可以吗,跨境应税行为免征增值税报告里的价款也是8月一个月而不是1-7月的
不可以的,需要申报的,这里合并就可以
谢谢你老师,我这就搞
好的,祝你工作顺利加油