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1-7月境外收入没有报免税收入增值税,因为没进行跨境应税行为免征增值税报告填写。8月填了,报八月增值税时,要把1-7月境外收入一并填在免税收入行次吗

2025-09-09 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-09 10:50

你好可以的,合并到一起申报免税

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快账用户6548 追问 2025-09-09 10:52

1-7月的不报可以吗,跨境应税行为免征增值税报告里的价款也是8月一个月而不是1-7月的

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齐红老师 解答 2025-09-09 10:54

不可以的,需要申报的,这里合并就可以

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快账用户6548 追问 2025-09-09 10:56

谢谢你老师,我这就搞

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齐红老师 解答 2025-09-09 10:57

好的,祝你工作顺利加油

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相关问题讨论
你好可以的,合并到一起申报免税
2025-09-09
同学,你好
是可以的
2025-09-10
是的 需要补 补缴纳
2025-09-10
您好,是的,您填写的方式完全正确。给境外单位提供信息系统服务属于跨境应税行为,在增值税申报时,应将免税收入填写在附表一第19行免税收入栏次的未开票收入列次,同时需在减免税申报明细表中填写出口免税行次和跨境业务行次,这样才能完整申报跨境应税行为的免税信息
2025-09-11
你好,老师这边没有具体填过,这是税局给的操作说明,可以参考一下。网站如下。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTEzMjA4Mw==&mid=2649954647&idx=1&sn=185edf5fd042348854b2ad0e202fd676&chksm=82db1306642e7a300be2e9eb4f84d84fa7e8ae109f480c68bc94d42125610d48e4c0287884c5&scene=27
2025-09-11
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