你好,跨境应税行为免税的是零税率,或者是免税的才填写。你这个已经开了6%,这个属于应税销售额。

对境外单位提供服务,就不需要在出口退免税备案这个模块备案了,只填跨境应税行为免征增值税报告备案吗老师,免抵退税申报和免退税申报是不是也不用填,只需要填增值税申报表
给境外客户开了6%税率服务费发票了,如果进填了跨境应税行为免征增值税报告,是不是申报增值税时填在免税收入行次,从正常收入里减去
给境外客户提供信息系统服务,我们进行跨境应税行为免征增值税报告填写备案前开的6%税率发票,备案后,给他开免税发票可以吗,前后税率有变动可以的吗老师
1-7月境外收入没有报免税收入增值税,因为没进行跨境应税行为免征增值税报告填写。8月填了,报八月增值税时,要把1-7月境外收入一并填在免税收入行次吗
1-7月订单境外收入没报增值税,没填跨境应税行为免征增值税报告,9月填了跨境应税行为免征增值税报告,按8月最新订单填的,比如价款什么的按的最新订单。 1-7月的收入要补报吗,要在免税收入行次填上吗,1-7没报的境外收入金额有点大,大于8月正常开票交增值税的二分之一
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
备案之后,开具免税发票,申报免税收入增值税。以前的增值税交就交了,不管他,是这样吗老师
客户公司地址在境外,我们提供信息系统服务,付我们服务费,,这进行免税备案操作,没关系吧
你好,你提供的这个属于境外收入吗?如果是境外收入的可以。
境外客户委托国内个人打的款
有代付证明
可以 他不是看谁来打款,你看下你享受免税或者是零税率,这个属于境外收入吗?
客户是境外公司,这代表是境外收入吗
我还没有填表跨境应税行为免征增值税报告
不是,和这个没有关系。
境外收入具体指什么
根据财税法规,跨境服务的收入是否属于境外收入,需满足以下关键条件: 服务接收方为境外企业:即付款方为国外公司(如GitHub、Google等) 服务地点或消费行为发生在境外:系统软件需在国外实际使用,业务操作完全在境外进行 同时满足上述两个条件,收入即可明确界定为境外收入,从而享受跨境税务优惠政策
对于境外收入这个有没有税收文件,我去看看
根据财税〔2016〕36号文件第十三条规定, 下列情形不属于在境内销售服务或者无形资产: (一)境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务。 (二)境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外使用的无形资产。 (三)境外单位或者个人向境内单位或者个人出租完全在境外使用的有形动产。 (四)财政部和国家税务总局规定的其他情形。