那个不能扣除的,红色旅游是可以的
你好老师,我们老板年初的时候以公司名义贷了100万买设备,得了100万的进项票,现在抵扣还剩30万这样,9月份来款个项目60万,被老板挪去用了,年底了要汇算清缴了,老板想把钱还回来,拿30万的设备票去抵扣,剩下30万转回给他,这样可以么,会算利润,扣企业所得税么
老师,我问下建筑行业这个季度有外地预缴企业所得税,季报的时候可以抵扣的是哇?那账务上已经把预交的做了,抵利润的时候还要做什么处理吗?
老师,我目前有两张进项票还没有抵扣,我可以留着以后抵扣吗,最多可以留到什么时候抵扣?这两张票是10月开的。像这种目前不抵扣的状态,要不要在进项申报表里面体现出来,比如:上期留底税额或者应抵扣税额合计本年累计这里面体现
老师,请问一下有个项目上的窗户给其他人做了,他给我开来了建筑服务的发票,我在这个项目外销证的申报时有个扣除额,正好是分包出去的,老师,如果这个在预缴的时候抵扣了,在正常入发票时应该怎么入发票?
老师,单位领导带着员工去外地参加会议,不仅产生了餐饮费,住宿费,交通费,还有一个参会的门票费,这个参会费应计入什么科目?可以和其他费用一样计入差旅费里吗?
求助,谁有根据资产负债表和利润表自动生成现金流量表模板?急需
请问老师,公司监事也必须要上社保吗?有这要求吗?没有给他申报工资
挂靠社保几个月然后离职,再申请失业金可行么
@董老师,在线么,求教学
公司租车开的增值税普通发票能抵扣吗?
工程会计流程和记账方法
录凭证时如如何才能变成红字呢?
老师,请问,省内项目,做了跨区域涉税事项报告,报验了,且开了发票出去,没有预缴税金。都是今天操作的。结果对方税务局说街道和税务局选错了,我需要怎么更正。麻烦告知步骤,谢谢。
互联网平台企业基本信息报送,后续要填一个平台内的经营者和从业人员收入信息报送表,这个的话是填从平台取得收入的企业,而不是报送平台取得的收入,也就是不报平台本身收入信息对吗
老师你好,我们单位一名员工到法国一个机构做项目助理,机构给员工一部分补贴 然后每月还给我们公司3000欧元补贴(当做我们每个月给员工社保 报销费用) 那么每个月3000欧元需要申报增值税吗
老师不是红色旅游,做啥可以抵扣。
还是说只要这种发票都不可以抵扣。
那个直接计入福利费,不能税前扣除
老师确定不能抵扣吧,我们有个出纳之前在大企业干会计,他说能抵扣能用非让记账
可以做账,已经发生了,但是旅游服务多地都不让扣除的