您好,这种服务类的,一般没有进项
老师,我们公司是做无人机的,营业执照范围有:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,数字内容制作服务(不含出版发型),这种的话可以开信息技术服务里的电路设计服务吗?
老师,如果我们平时开的是信息技术服务*信息服务费,现在开成信息技术服务*信息咨询费可以吗?
团费、拓展费发票可以开以下项目吗?群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;商品信息咨询服务;电子商务信息咨询;通信信号;“设计服务”活动费
群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;商品信息咨询服务;电子商务信息咨询;通信信号这些项目名称属于团费过拓展费的发票范围吗
开拓展费发票的话选择以下哪个项目名称:群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;商品信息咨询服务;电子商务信息咨询;通信信号
老师,您好,我们公司占比50%的股东,现在他把股权转让了,以前给他发着工资呢,我们可以给他做离职补偿吗
出口业务,收款在阿里巴巴平台,那这种结汇方式写什么?
老师,定期定额的个体工商户,三季度专票和普票合计开具不含税金额470437.04,其中专票不含税金额15185.24,十月份报税,这两个金额分别填到哪一行
老师,我们是一般纳税人购进商品开票100实际税点是8.5个税点,销售出去商品150我们按10.5个税点开票 这个思路是怎样的 我不理解 能吧思路写下来嘛
请问劳务费开什么发票
我想算458万从2017年3月3日到2025年8月31日的总利息是多少钱,
请问做农产品中药材这块的算盘账要注意什么?
外贸企业退税: 1.分录 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)及征退税率差分录 借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。如果报关确认收入与申报退税不是同月,那么这两个分录何时做?确认收入当期计提?还是等申报退税后才做? 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入,那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗?增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗?取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出? 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗?还是在哪个期间申报填写? 以上恳请老师帮忙解惑
郭老师您好,职工医保的大病保险,退休后还能享受吗
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
全额交税?
如果没有进项,是这样的,如果有办公方面的进项,或是买材料方面的进项也可以