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老师,我们是一般纳税人购进商品开票100实际税点是8.5个税点,销售出去商品150我们按10.5个税点开票 这个思路是怎样的 我不理解 能吧思路写下来嘛

2025-09-14 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-14 16:05

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-14 16:07

您好,一般纳税人购进商品开票100(含税)实际税点8.5个,意思是这100元里含的增值税是按不含税价的8.5%算的——先算不含税价=100÷(1%2B8.5%)≈92.16元,增值税≈92.16×8.5%≈7.84元(加起来刚好100);销售商品开票150(含税)按10.5个税点,就是150元里含的增值税是按不含税价的10.5%算的——不含税价=150÷(1%2B10.5%)≈135.74元,增值税≈135.74×10.5%≈14.26元;最后交税时用销项增值税14.26减去进项增值税7.84,实际缴税≈6.42元,整体是通过调整购销的税点比例(不是标准税率)来控制实际承担的税负。

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快账用户9790 追问 2025-09-14 16:22

还是同样的 按照正常税率来核算下来这个税费思路怎么算 是挣了税点还是亏了

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快账用户9790 追问 2025-09-14 16:24

就是对方提出是8.5个税点 但是我们开票算多少税点合适 。这个思路怎么解答

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齐红老师 解答 2025-09-14 16:27

 您好,1. 先算你方实际税负:一般纳税人按13%税率,增值税%2B附加税≈13%×1.12=14.56%(附加税12%); 2. 对比对方给的8.5%:你方实际税负14.56%>8.5%,按对方税点收会亏; 3. 算合适开票税点:至少按14.56%(覆盖增值税%2B附加税)收,才不亏,若含企业所得税需再提高。

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快账用户9790 追问 2025-09-14 16:49

那我们要是开票按10.5开的话是亏了是吧

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齐红老师 解答 2025-09-14 16:51

 您好,1. 你方实际税负(增值税13%%2B附加税12%)≈14.56%; 2. 10.5%<14.56%,按10.5%开票税点收,覆盖不了实际税费,会亏。

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快账用户9790 追问 2025-09-14 16:51

要是这样算的话我们相当于把进项税挣了并且跟对方把自己的赋税点也挣回来了是吗

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齐红老师 解答 2025-09-14 16:52

 您好,1. 若收的税点≥你方实际税负(如14.56%),才能覆盖税费; 2. 仅当税点超出实际税负的部分,才是额外挣的(含覆盖进项税后的盈余); 3. 若税点<实际税负,连税费都覆盖不了,更谈不上挣进项税和税负点。

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快账用户9790 追问 2025-09-14 16:52

如果我们不交也不挣税点的话我们按10.5来开票是正确的嘛 这个思路麻烦解一下 谢谢

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齐红老师 解答 2025-09-14 16:53

 您好,1. 不交也不挣税点,核心是让收的税点刚好覆盖你方实际税负(≈14.56%); 2. 10.5%<14.56%,无法覆盖实际税费,会产生亏损; 3. 所以按10.5%开票不正确,正确税点应至少≈14.56%才不亏不挣。

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快账用户9790 追问 2025-09-14 16:59

但是对方给我们实际按8.5%开的 进项税相当于我们可以多抵扣但是实际是少给了

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快账用户9790 追问 2025-09-14 17:00

进项税额不是能抵扣吗

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齐红老师 解答 2025-09-14 17:02

 您好,1. 对方按8.5%给税点,远低于你方14.56%实际税负; 2. 进项税能抵扣,但8.5%税点连增值税%2B附加税都覆盖不了,少给的部分会让你方承担税费亏损; 3. 最终结果:进项税抵扣的收益补不上税点差额,整体还是亏。

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快账用户9790 追问 2025-09-14 17:14

对方按8.5%收咱们进项税 但是实际进项税我们可以按13%抵扣啊

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齐红老师 解答 2025-09-14 17:18

 您好,1. 进项税按13%抵扣是事实,但这是抵扣你方的销项税,不直接等同于“收益”; 2. 你方核心成本是按13%缴纳销项税%2B附加税(合计≈14.56%),对方仅按8.5%给税点,远不足以覆盖此成本; 3. 进项税抵扣只能减少你方实际缴纳的税款金额,却补不了“8.5%税点”与“14.56%实际税负”的差额,最终仍亏。

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