你这个税收编码不对的 咨询服务费其税收编码为:3040603
老师,如果我们平时开的是信息技术服务*信息服务费,现在开成信息技术服务*信息咨询费可以吗?
老师请问 信息技术服务*技术服务费 和信息技术服务*信息服务费有什么区别。是不是两个都可以开
你好,开专票应该开信息技术服务*技术服务费但是开成信息技术服务*信息系统服务费,可以么
老师好,进项是:信息技术服务*技术服务费 我开票的时候也要开:*信息技术服务*大类吗?平时我们开的大类是:现代服务*技术服务费
老师,你好。信息技术咨询服务开票属于信息技术服务还是其他咨询服务啊?
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
选编码按之前的选,只是改下二级科目的名字,不可以吗?
不可以的,你开的是技术服务的,但是你的商品名字是咨询服务。
商品名称是信息咨询费哦,也不可以吗?
你好,不可以的,咨询服务,他的税收编码其他咨询服务 不属于技术服务
可以用诺诺税收编码查询一下的。
好的,谢谢
不用客气 工作愉快。