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你好老师,2020年我的增值税和企业所得税收入有出入,税局让我写情况说明,因为有以前年度应收收回所造成的差异,差异是52621.4。请问这个差异我要写明细吗?比如2020年收回以前年度应收202621.37,2020新的收账款是150000
老师你好,我们是生产型企业,9月4日出口了一台设备,开票的话必须是当月开出来吗?申报抵税的话,是不是当月必须申报完呢?还是今年年底前申报完就可以呢?生产型企业是不是出口的税额抵内销的税额呢?如果出口办不好的话,是不是明年税务局就需要扣除今年的出口销售税额呢?
老师,税务局要求将前年和去年发生的柴油进项转出,并不得抵扣,要求我们调增企业所得税。我想问一下,12月的季报如何调增企业所得税?(具体在报表中填写在哪一栏)
老师,税务局要求将前年和去年发生的柴油进项转出,并不得抵扣,要求我们调增企业所得税。我想问一下,12月的季报如何调增企业所得税?(具体在报表中填写在哪一栏)
老师,公司去年有笔出口业务,已经退税完成,今天税局突然要求按照出口收入占全面收入的比例,做进项税额转出,请问申报的时候,应转出的进项税额,应该填写在哪儿?
老师,请教个问题,公司最开始甲乙两个股东,现在是变成乙一个股东,股权全部转让给乙,那么甲前期投入了40万的,现在协商后退回他20万,那么这个账怎么做,钱又应该怎么转
5月份抵扣认证了融资租赁设备利息发票,现在9月份,如果要进行进项税额转出,是更正5月份增值税报表在附列资料二中 其他应作进项税额转出的情形中填写转出金额还是怎么处理呢
本单位是学校下属的一家中医门诊部,现在就是我们单位自己制剂室制了一些香囊,这个香囊如果售卖的话,和作为福利发给员工的话,这两个方面涉及税务有些什么样的问题
老师,一般纳税人销售使用过的固定资产(设备)开13个点的增值税发票,需要申报印花税吗?收到商标使用费用开的是6个点的服务类发票需要申报印花税吗?
外账会计做账,工资表不真实,收入不真实,会不会面临坐牢的风险
您好老师!如何能查询到以前年度的企业汇算清缴表?
老师好,之前入库是做 借库存商品2850.30 贷应付账款-A公司2850.30 付款是少支付了零头,做的会计分录是 借应付账款-A公司2850.30 贷:财务费用-现金折让0.30 银行存款2850这样做对吗?
老师请教下,购货方已经发票抵扣勾选了,我们怎么操作红冲
老师,开出口票的汇率是以月初第一个工作日Fob的汇率,还是以收款结汇的汇率
老师,美元怎么做账?
您好,给个邮箱我发您好不好