您好,这个味属于23A这个就可以的啊

公司取得两张异常凭证是在21年8月份,但是税务通知书是在7月份,按税务局要求在电子税务局更正了8月份增值税报表作进项税额转出了,现在7月份如何申报,申报的时候显示异常凭证与申报数据不符,对比异常
在2022年9月23日取得物流公司物流费的增值税电子专用发票1份,在上月税局查到为异常发票,要求作转出进项税额转出,税额50多元,在申报的时候,是在申报表二的23a行的异常凭证转出进项税额,这一行输入金额转出吗?
在2022年9月23日取得物流公司物流费的增值税电子专用发票1份,在上月税局查到为异常发票,要求作转出进项税额转出,税额50多元,在申报的时候,是在申报表二的23a行(异常凭证转出进项税额)这一行输入金额转好,还是在23b行(其他应作进项税额转出的情形)好?
税务局通知我,在2021年7月已申报的进项税额3285.58元,现在税局查到这家是失联企业,这张发票即是申报抵扣了也是异常发票,让我下个月把这笔进项税额转出来并申报。当时会计是这么下的分录: 借:应交税费一进项税额 贷:应付账款一某公司 请问我怎么下“进项税额转出”这张凭证?
老师,有一张专票税号错误,3月份会计做账的时候没有注意到,账面做抵扣了,勾选发票的时候才注意到这个错误,导致申报金额和账面金额不一致。在4月份将这个抵扣税额做进项税转出,是否可以?下月申报的时候放在增值税附表二:本月进项税额转出额里面的异常凭证转出进项税额,是否可行?
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账