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老师你好,公司是一般纳税人,4月24和7月24收了一笔美元,一共是53万,全部是8月30号报关,出口日期的是9月6号,那这个月申报增值税的数据。就按正常申报,不报未开票收入吗

2025-09-16 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-16 09:35

没有开票就是无票收入

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快账用户2734 追问 2025-09-16 09:36

我不报收入可以吗?我这个月开发票

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齐红老师 解答 2025-09-16 09:38

开票的时候,原来未开票收入申报的填负数

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快账用户2734 追问 2025-09-16 10:04

我这个月的增值税我就按平常的那样子申报了,因为这个月我要开发票,所以进出口那个数据我没有填上

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齐红老师 解答 2025-09-16 10:05

出口当月不管是否开票都得申报

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快账用户2734 追问 2025-09-16 10:53

要申报的收入吗?但是我这个月我没有申报,我直接按内销,增值税多少就按多少申报,这样子行吗?已经申报了

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齐红老师 解答 2025-09-16 10:58

没有出口报关就不管,有报关就要申报出口

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没有开票就是无票收入
2025-09-16
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2025-07-01
你好,按开票金额填写,在无票收入的地方减掉一月份的
2022-03-10
您好!三季度是-3+3.1=0.1万,季度45万以内的免增值税
2021-10-03
你好,1.你要很报表一致,168000要做期初数据, 2.你的计提成本无法确定发票,不能计入成本,年终汇算是要进行纳税调整的!以上回答希望能帮到你祝你生活愉快!
2021-08-20
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