同学,你好
汇总在一起,然后做一笔分录,一起调整

老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
老师,我们公司这个其他应付款,其他应收款往来支付宝其实都是法人的收款和付款,往来其实应该挂在法人名字下,之前会计不知道这个情况,现在想调整一下,都调整成在法人下面往来,怎么调整呢?
老师,单位有业务员的支取的业务费一直以其个人名义挂在单位帐上,已经好多年了,我能不能做借:以前年度损益调整 代:其他应付款-个人,这样平有没什么风险
老师,请问前任财务把应收和应付账款的公司挂错账了,金额很大,而且是不同公司的,这种在不去调整以前的账情况下有没有其他可行的办法呢,时间过去很多年了,现在账面不平,老板想要调平
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减了其他应付款,现要调回来,老师,分录怎么做?以前分录财务会计:借:其他应付款,货:其他应收款-(市财政结算专户)。预算会计未做。
你好老师请问企业外购的商品作为员工福利。增值税上账上做进项税额转出,个税上合并工资给报个税,企业所得税上是先正常报,在年度汇算清缴的时候调增收入是吗?
干椰蓉是税率开9%还是13%?
Cpa的综合考试内容是什么?有截止时间吗?还是说终身都可以去考
老师你好,想请问下给员工购买社保申报了4500的工资,公司对公发3300元,这个对公司有影响嘛?
老师,我想问一下,和上一任会计交接工作时,银行存款8月末月额和账户上挂的银行存款不一致咋处理。
老师 我做内账,然后股东之前给我一些他的所有支付记录让我做账进去,然后他的所有支付记录里又有一部分他开了发票。但是他开的发票里有的发票是真实交易,有的不是真实交易。我把真实交易的发票给做了成本费用,然后我再把 他所有的支付记录减去发票真实交易后我做费用 成本行吗,因为内账就做实际发生的费用成本
老师 我们公司要出口一款音乐棒棒糖,需要办理食品经营许可证吗?
90后35岁,在职带娃,在小城镇上班,代理记账做会计。是考注会还是中级比较好?
如果是这个月累计10万就变成一般纳税人了,那啥时候又可以开发票呢?等几个月呢,老师
那摘要怎么写
同学,你好
摘要:账户合并调整
老师分录怎么写,两个一样的分居名字不同?
同学,你好
借:其他应付款-旧名字
贷:其他应付款-新名字