您好,这种按劳务费的形式来申报好些
老师,我们公司员工不是参加了那个线上培训课程吗?然后这个月收到劳动就业服务管理中心给的培训补贴款,这个补贴要怎么做账务处理?是计入营业外收入吗?然后给回员工这个补贴就通过工资给回员工,对吧?
老师你好,我公司去年底内部培训,职位高的领导给职位低的员工进行内部培训了,根据授课课时的时长给他们发了钱,这个费用可以进公司的职工教育经费科目吗?个人的话是否需要申报个税?是合并工资申报吗?
老师,公司有两家分公司A和B,现有个问题是这样,一客户以公司名跟A公司签合同购买产品和培训业务。产品已跟A公司拿了,但接受培训是在B公司,然后发票又全部以A公司名开给客户。但关键问题是B公司是承包给一员工的,这个培训业务要给他提成,那这个提成款怎么付给他个人?或者说A公司怎么付给B公司?
老师,公司员工考证,取得证书后公司会给报销,考证期间发生的培训费,报名费,去考试地的住宿费、车费都给报,这几项费用是不是都可以放“应付职工薪酬-职工教育经费”呀?
给客户公司员工提供培训服务收取培训费用,然后给客户公司员工发放培训补贴,这部分补贴可以申报工资的形式发放吗?
对方也不能提供发票怎么办呢?金额大概3-4千一个人,有十几个人
直接申报劳务费,不要开发票,你按扣了的税费支付给他们
劳务费不是需要对方开具个人劳务发票吗?不开具直接申报也可以吗
现在开票老麻烦了,还要合同,要一堆资料,简化是可以,当然如果他们愿意开也是可以的
那实际操作没有发票也行是吗
你申报了劳务费也是可以抵税的