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你好老师,请问企业外购的商品作为员工福利。增值税上账上做进项税额转出,账面上做福利费,汇算不超14%,就正常扣除,个税上合并工资给报个税,企业所得税上是先正常报,在年度汇算清缴的时候还得调增收入,是吗?

2025-09-16 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-16 14:22

汇算的时候超过14%才做纳税调增

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你好,是的,就是这样做了。
2025-09-16
你好;    账上不动; 只是你 调增后 ;  在汇算表去 处理即可;   到时产生缴纳; 做分录即可   
2023-02-16
你好 ;    是的。   如果是管理原因造成的 报废要转出的 ;   资产损失纳税调整表里面去报  ; 
2022-06-15
您好 不是重复的,企业所得税上确认视同销售的同时,也要确认视同销售成本的,其实不形成损益的,但是给企业其他以营业收入为基数计算的税前扣除项目带来了基数增加的好处。 福利费的是福利费的,这个和视同销售没有关系。不要混乱了。
2021-05-13
就是说那个未实现融资收益,你后面就每一期要把它分摊进那个财务费用,对不对?最税法上他是不认可你分摊的这个财务费用,虽说你在申报的时候,这一部分就要做纳税调整。
2021-04-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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