同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,公司是一般纳税人,请问外购商品无偿赠送给客户,分录怎么做?看了很多版本有点晕乎,假如商品价格100元,税额13元 第一版本:借:管理费用-招待费 113 贷:银行存款113 第二版本:1、购入时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进)13 贷:银行存款 2、赠送时:借:管理费用-招待费113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项)13 3、结转成本:借:主营业务成本 100 贷:库存商品100 以上哪个版本是正确的呢?如果公司是一般纳税人,取得普票又是怎么处理账务呢?
【单选题】甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月将新研制的产品 1 000件赠送给顾客试用,生产成本为113元/件,无同类产品销售价格。已 知,增值税税率为13%,成本利润率为10%。计算甲公司当月该笔业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。 A.1 000×113×(1+10%)×13%=16 159元 B.1 000×113×13%=14 690元 C.1 000×113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14 300元 D.1 000×113÷(1+13%)×13%=13 000元 麻烦老师详细解释一下选A的原理。不太懂。谢谢
(最近看直播课,有个一般纳税人开发票加税点多少才不会亏得问题,)这个是什么意思呀?看不懂。不就是13的税率么。说要加10%的税点。如果卖100不含税的产品,我发票金额开的是123(113+10)?
老师就是假如我有一张专票,金额是100,税额是13,价税合计是113,那这个抵扣成本是113还是100啊
你好...比如我们帮别人加工..不含税金额100 税额13...一共是113 合同签的是不含税金额..100元.我们给对方开发票的话是对方给我们付款113 我们领用材料领超了10元的成本价 我们应该是从113-10 还是100-10
你好,老师我想问一下三个人合伙做生意,他们股份占比一样,但是其他两个却不经营,这合理吗
老师 个体工商户换法人得注销税务 然后重新去税务登记 税务局说只能恢复税务登记 这个是对的么
老师你好,我想咨询下建筑行业税负率做到8%,这合理吗?如果不合理有什么影响,如果合理的话,我们有什么优势
老师我是销售方,我把发票开对方了,对方已验票,那对方要退货的这张发票是销售方开还是对方开?
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
您好,一般纳税人买东西,数量1,单价100,税额13,总金额113,这100通常是不含税的价格,税额13是增值税可以抵扣不用算进成本里,所以产品成本就是100,不是113,你看成本就看不含税的100,不是看含税总价113,简单说成本是100而不是113。
那如果是小规模呢,成本按照多少算
您好,如果是小规模纳税人,收到的是含税价(比如总金额113),税率通常是3%,不能抵扣进项税,所以成本一般按含税价算,也就是113(或者按不含税价≈113÷1.03≈109.71,但实务中常直接按113全算成本)。 小规模纳税人成本一般按113(含税总价)算,或按不含税价约110算,反正税不能抵扣,都进成本。