您好,您的成本是100抵扣的进项是13。

不能抵扣的增值税13元,计入了存货成本100元,那我的买价就是113元,那这个价格属于含税价还是不含税价? 那我在计算进项税额的时候怎么算,是100*税率还是113*税率又或者不用再算进项税额了,
老师,这是咱们会计学堂的答疑,请问这个是为什么呢?比如进项100万,税就是13万,总共113万对不对,如果要票就是113万,不要票就是100万,又说要票可以抵扣增值税13万,还可以抵扣企业所得税25万是是什么意思呢???进项不是抵扣增值税吗老师???
老师,结转成本是含税价还是不含税价呢?例如一个商品采购价100,税13,价税合计113,结转成本是100还是113呢?
小规模纳税人收到专票全额入账后,企业所得税也可以全额扣除吗?比如收到进项库存商品专票价款100元税额13元,全额合计113元都记到库存商品113元,那所得税费用税前抵扣的话也是按照113元抵扣吧,不用把税跳出来吧?
老师就是假如我有一张专票,金额是100,税额是13,价税合计是113,那这个抵扣成本是113还是100啊
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
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老师,有一笔费用没有发票,我可以做成工资吗
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老师问一下医保医保局不下文件,在税务局不能缴纳吗?
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填写完凭证,科目余额表和明细账是自动生成的,利润表和资产负债表不是自动生成的,电脑上没有丁字账,对吗?
老师为什么税不能是成本
你好,因为进项税额可以抵扣,所以不计入成本。