您好 生产成本为113元/件,无同类产品销售价格。成本利润率为10% 没有市场价格可以参考 不能生产成本价格算税 要按照加了利润率的价格算销项税额 所以应该是选择A选项
8.甲公司为增值税一般纳税人,2021年2月将新研制的产品1000件赠送给顾客试用,生产成本为113元/件,无同类产品销售价格。已知,增值税税率为13%,成本利润率为10%。计算甲公司当月该笔业务增值税销项税额是多少元?
【单选题】甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月将新研制的产品 1 000件赠送给顾客试用,生产成本为113元/件,无同类产品销售价格。已 知,增值税税率为13%,成本利润率为10%。计算甲公司当月该笔业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。 A.1 000×113×(1+10%)×13%=16 159元 B.1 000×113×13%=14 690元 C.1 000×113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14 300元 D.1 000×113÷(1+13%)×13%=13 000元 麻烦老师详细解释一下选A的原理。不太懂。谢谢
3.甲服装厂为增值税一般纳税人,2019年10月将自产的100件新型羽绒服作为福利发给本厂职工,该新型羽绒服生产成本为1130元/件,无同类销售价格。已知增值税税率为13%,成本利润率为10%。计算甲服装厂当月该笔业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是()。A.100×1130×13%=14690(元)B.100×1130×(1+10%)×13%=16159(元)C.100×1130+(1+13%)×13%=13000(元)D.100×1130×(1+10%)+(1+13%)×13%=14300(元)
甲公司为增值税一般纳税人,2022年1月进口货物一批,海关审定的关税完税价格为113万元。已知增值税税率为13%,关税税率为10%。计算甲公司当月该笔业务应缴纳增值税税额的下列算式中,正确的是( )。 A.113÷(1+13%)×13%=13(万元) B.113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14.3(万元) C.113×13%=14.69(万元) D.113×(1+10%)×13%=16.159(万元 这道题没有说消费税的税率就默认为不需交消费税吗? 计税依据就是完+关,如果是要交消费税计税依据就是完+关+消费税,这样理解对吗
1、甲公司为增值税一般纳税人,本年6月采取以旧换新方式销售某型号冰柜200台,该型号冰柜的同期含增值税销售单价为3390元/台,旧冰柜的收购单价为113元/台,已知增值税税率为13%,甲公司当月该业务增值税销项税额的下列计算列式中,正确的是()。A、A.(3390-113)×200×13%=85202(元)B、B.(3390-113)×200+(1+13%)×13%=75400(元)C、C.3390×200×13%=88140(元)D、D.3390×200÷(1+13%)×13%=78000(元)
老师建筑企业一个项目在同一个市但是不在同个区和县需要开外经证嘛
老师我们在一个市但是不同
老师,合同上小数点金额有出错了,但是发票开对了,小数点后数字写反了,有关系不?还需要重新签合同修改吗?
老师,一个人员在两个单位i就职,能在两个单位i同时申报个税吗?一个月5000元的减除费用,都能享受吗?
老师最后递延所得税资产期末余额462.5是怎么算出来的?谢谢
设备税法折旧10年,会计上折旧20年,这种需不需要每年汇算清缴需不需要做纳税调整?
老师您好,补提去年的工资,会计分录怎样写,没有以前年度损调
企业符合加计抵减条件为什么计算应纳税额不扣除加计抵减税额
收到其他公司的利息,我们发票上的开票名称应该是什么?
老师,如果员工支付的时候用支付宝抵扣了几分钱,本来是整数100,发票也是开100,我们可以付报销款100?还是按实际支付金额?