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老师您好,公司一般纳税人制造业,执行小企业会计准则,2月采购A材料115只,B材料B320只,当月未收到发票做了暂估入库, 借:A材料 97.75 B材料 409.6 贷: 应付账款 507 35 4月份收到发票 冲红暂估 借::A材料 -97.75 B材料 -409.6 贷:应付账款 -507.35 根据发票入账 借: A材料 96.6 B材料 403.2 应交税费-应交增值税-进项税额64.97 贷:应付账款 564.77 因为暂估的金额大了,所以冲红后a材料和b材料都会出现负值,A材料-1.15 B材料-6.4, 请问老师这样入账的方式,对吗? 出现这种负值要怎么处理?谢谢

2025-09-17 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-17 09:12

出现负数直接调整生产成本就行

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快账用户9672 追问 2025-09-17 09:15

是要当月调整,还是后面月份调整?

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齐红老师 解答 2025-09-17 09:17

直接在收到发票当月调整

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快账用户9672 追问 2025-09-17 09:21

在产成品入库前,先做一个这样的分录,行吗老师? 借:生产成本-直接材料 -7.55 贷:A材料 -1.15 B材料 -6.4

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齐红老师 解答 2025-09-17 09:22

是的,直接冲生产成本就行

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快账用户9672 追问 2025-09-17 09:25

谢谢老师的耐心回答,祝您工作顺利!

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齐红老师 解答 2025-09-17 09:25

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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