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一月开了15万发票,已报税,9月作废,重新开了12万,那9月报税该怎么填写了。多交了税

2025-09-17 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-17 11:17

9月填报销售金额-3万就行

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快账用户2442 追问 2025-09-17 11:18

那会不会出现退增值税了

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齐红老师 解答 2025-09-17 11:18

可以申请退税的哈

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你好,同学 12月份申报,本期的收入减去这部分红冲的,差额申报
2023-12-22
同学您好,是的,之前预交的里面还有余额的吧,现在就在抵减发生额里面填写,然后再主表的预缴税款里面体现
2020-10-11
你好;     你这个成本大于了收入 ;  你 之前开票怎么做分录的 ;这样才好判断的  
2023-02-15
同学,你好 按照6%来申报
2022-06-02
本月仍然要申报这68万的增值税,然后申报完后,再开具红字发票,到次月申报时,填写负数金额了。
2019-10-10
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