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老师:我想问问,公司收到保险发票时,我借主营业务成本 贷银行存款 过了三个月,发票开错了,对方并未冲红,退回银行款,我怎么入账?我再过2个月收到红字发票,又该怎么入账呢!(发票是普票,开错了,不需要做红字处理吗?)发票金额与银行实际支付的金额会有800元差异,这笔差异又如何入账呢?

2025-09-17 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-17 13:02

借银行存款贷应付账款 开了负数发票借应付账款 借主营业务成本负数 那你上面的金额是实际支付的不做其他的

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快账用户1962 追问 2025-09-17 14:02

收到红字发票时,怎么入账?

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快账用户1962 追问 2025-09-17 14:05

普票是不需要做冲红吗?

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齐红老师 解答 2025-09-17 14:24

开了负数发票借应付账款 借主营业务成本负数 这个就是红冲

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借营业外支出负数,贷主营业务收入负数、应交税费负数。红冲了0.98的是吧。
2024-10-21
1.借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数你结转成本也重复结转啊,那结转成本 冲掉借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-09-12
发票开具错误,还会重新开具正确发票吗?如果重开的发票和原开错的发票金额上是一样的,那账务上不用做特殊处理
2020-09-16
同学你好 原分录负数红冲就行了
2021-04-08
同学你好应收账款要设置客户明细,如果此客户是贷方余额,就是你们收款比开票的多
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