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老师,您好。我们公司是酒店行业,加盟酒店,有一笔款支付给总部公司,其实是店长工资,店长的人事在总部,请问我怎么记账?计入什么科目?谢谢

2025-09-17 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-17 16:34

您好,这个对方还要开发票过来的吧,还是说他的工资在你们这边申报?

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快账用户7308 追问 2025-09-17 17:23

我们是转给公司的,工资是在对方申报

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快账用户7308 追问 2025-09-17 17:24

目前不清楚会不会开发票

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齐红老师 解答 2025-09-17 17:42

这种你先挂往来里面,
借:其他应收款
贷:银行存款

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快账用户7308 追问 2025-09-17 20:47

那这样的话就只能一直挂账了,我刚刚问了,对方要给我们开发票,开劳务费

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快账用户7308 追问 2025-09-17 20:47

如果开发票的话怎么记账呢

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齐红老师 解答 2025-09-17 20:47

到时收到发票
借:管理费用-劳务费
贷:其他应收款

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快账用户7308 追问 2025-09-17 20:48

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-09-17 20:48

不客气,很高兴为你服务

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您好,这个对方还要开发票过来的吧,还是说他的工资在你们这边申报?
2025-09-17
你好,这个要是想税前扣除必须有发票的,等于总公司给你做劳务派遣了
2022-06-14
您好,若与自然人结算,支付给培训师费用,需要对方开具发票,您按劳务报酬申报个人所得税,
2022-01-29
你好  你买来这个烟酒 是拿来销售的话。 计入 借库存商品 贷其他应付款 - 某个人。  到时是的。要支付给对方的 ;  
2021-07-08
开会议费 你没有这个经营范围的,最好问一下你事务局那边允许你们开吧,只要允许开就可以
2025-09-16
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