是的,进项在附表2填写
国内旅客运输发票,当月不需要进项税的发票进行抵扣,还需要在增值税报表里申报吗?还是什么时候抵扣什么时候申报就可以。
一般纳税人之前都有销售发票和进项发票,勾选抵扣来报增值税和附加税,在11月份没有开具发票,只有两张进项发票,我在报税时是需要勾选抵扣那两张进项发票吗?让他留底吗?
一般纳税人一般什么时候进行增值税发票抵扣?是在每月增值税申报前进行抵扣吗?
飞机票,高铁票做进项抵扣,应该填在增值税申报表附表2的哪一行?(一般纳税人)
一般纳税人增值税申报的时候,开具的零税率发票需要填在申报表附表一吗?
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
那我的进项还是跟专票是一样的直接进行抵扣
是的,进项要勾选抵扣
也就是自己开票的时候注意,不开票的也是跟普票一样进行抵扣
是指未开票收入,能否进项抵扣 ?
对,上个月我有未开票收入。我填附表的时候直接进行了抵扣
可以的,可正常勾选抵扣