你好 ; 是的。自己计算进项税来处理。 同时在 申报的时候填写 8b和10栏次
老师,过路费电子发票可以抵扣进项,在申报增值税的时候是放专票抵扣那里还是放旅客运输那里?
申报表里的进项税额是当月抵扣的,账上的是当月收到发票的,有的时候就是不一致的,因为当时抵扣的时候会抵扣之前月份未抵扣的发票 这个说法正确吗?增值税账可以和申报表不一致吗
国内旅客运输发票,当月不需要进项税的发票进行抵扣,还需要在增值税报表里申报吗?还是什么时候抵扣什么时候申报就可以。
老师,请问旅客运输进项税额低减,在申报增值税的时候填列在哪里 需要在进项税额抵扣平台填报吗?
一般纳税人一般什么时候进行增值税发票抵扣?是在每月增值税申报前进行抵扣吗?
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
本年固定资产原值10万无票入账,本年该固定资产计提折旧4万,那么汇算清缴应该调增多少,填在哪里
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,如果按金融5:1,2024年可以借款多少,利息才能全部扣除
这题涉及的分录给我写一下吧
老师您好,车间生产用的模具是记入固定资产还是制造费用呢
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
那就是什么时候用什么时候计算就可以了是吧?不用在当月收到发票就申报是吗?
你好 ; 是的。 比如你9月收到的 就账上体现进项税。 10月申报9月增值税去申报表填写来报
那10月不需要进项税抵扣也得在申报表上提现吗?
你好 ; 是的;做账了 要体现的
那老师,收到专票,未认证的话,分录怎么写?未认证是不是就不需要在申报表的附表认证项填写了? 国内旅客运输的发票,无论认证不认证当月收到都需要在申报附表8b栏填写?
你好 未认证不去报税的 ; 计入待认证进项税去核算 。