是应该借:预提费用,贷:应付账款,差额才调整主营业务成本
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,之前的做错一笔分录,分录本应该是借应收账款,贷主营业务收入,然后做成贷主营业务成本啦,如何修改。
老师好,预提成本费用的分录是,借:主营业务成本贷:其他应付款—预提费用等收到发票时,借:其他应付款,贷:现金银行,对吗
老师我去年暂估了成本,我做的分录是红冲:借:应付账款-暂估(我没有用红字)贷:主营业务成本-暂估在做了一笔借:工程施工贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款结转:借主营业务成本贷:工程施工然后我得利润表和资产负债表就不等了,相差我红冲得金额
上个月预提了一笔成本费用的会计分录:借主营业务成本,贷其他应付款A;请问本月想冲回上个月的预提成本费用分录,是要做相反分录冲回?还是借贷方负数冲回?
老师您好,补缴2023-2025年房产税,还有滞纳金怎么做会计分录?
老师您好补缴2023-2025年房产税还有滞纳金怎么做会计分录
老师,您好,我想问一下,嗯,我现在要是红冲2023年的发票可以吗?如何做分录?有风险吗?
附加税有哪些税种是指什么
老师,员工买的小额东西没有发票,然后他用支付凭证和这些支付凭证的项目写在报销单上,最后拿一张油票的发票,这样行吗?
老师就是a公司投资了b公司,当时a公司做账是做的长期股权投资,现在b公司垮了,也办理了注销,a公司还有1.8万的投资款没有收收回,我这个a公司怎么做账啦
账上还有应收账款没有收回来,但是询问法人他说都收回来了,要做平的话,账上怎么处理呢
例如下图,请问个税申报的应发工资填多少?
请问合伙企业(有限合伙)投资新三板公司取得的分红要缴纳个税吗?税率多少
老师,五年内是不是出资一定要出齐的,不出齐会有什么问题吗
哦哦,好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。