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老师,我们公司为了不交税,今年做了一笔分录,借:主营业务成本,贷:预提费用,现在有了一部分成本票,我是应该借:预提费用,贷:应付账款,还是应该借:主营业务成本,贷:应付账款,然后红冲之前做的借:主营业务成本,贷:预提费用

2025-09-19 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 10:21

是应该借:预提费用,贷:应付账款,差额才调整主营业务成本

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快账用户9478 追问 2025-09-19 10:23

哦哦,好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-19 10:24

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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借管理费用 主营业务成本 贷应付帐款就可以
2020-12-17
同学你好 红字把主营业务成本冲了,就没有这个科目了。不用再结转主营业务成本。
2024-12-03
是的,分录是正确的
2023-11-17
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
您好 应该是发生了业务暂时没有取得发票 先预提 然后把他应付款科目转到预付账款科目
2021-07-01
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职称:注册会计师,税务师

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