咨询
Q

老师,我想问下。就是上季度计提印花税分录写错了写的是借税金及附加印花税贷应交所得税。那我这个季度交的时候才发现,我怎么做红冲。我原分录负数吗,这样的话税金及附加变成0了

2025-09-19 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 10:43

直接调账就行了哈 借:应交所得税 贷:应交税费-印花税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,借应交税费,借税金及附加负数
2021-09-06
同学你好,这个因为期初是零,你做了这个凭证,现在肯定是负数,是正常的,等你月末结转损益后,余额就又是零了,正常的,不用管了
2024-01-17
正确的证明你之前多计提了,现在红冲。
2024-01-17
你好 1,印花税不需要计提。 2,因为你5月份只有红冲   税金及附加,没有计提的,自然就是负数了 
2024-07-14
借应交税费,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 
2021-03-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×