同学,你好
及时更正
老师,我们19年收入40万,但是一直没有成本支出,19年缴纳了增值税,没有报企业所得税,现在要报20年最后一个月企业所得税了,不知道是否还可以不交延期等待2021年有成本支出了再交所得税?
我想请问一下,就是我们在20年的时候做了暂估20万,收到发票16万,剩余的4万交了税。暂估时做的分录是 借:主营业务成本贷:应付账款 今年交了剩余4万的企业所得税,应付账款还有4万没平,那我应该怎么做呢?
老师,我们2022年会算清缴调增,把暂估入库做成本,没有发票的主营业务成本调增出来,现变成未分配利润就有400多万,我们要交企业所得税吗?现在2023年了,但是我们没有分配这个利润要交分红所得税交企业所得税吗?
老师,24年截止到本月没有任何业务,收入成本费用都是0,营业利润也是0对吧,现在支付了一笔税务罚款500元,计入营业外支出了,那利润总额就是-500。 现在企业要注销,做所得税年报时这500罚款做调增后,那纳税调整后所得不就是0了吗?还是不用交所得税对吧?
我们24年2季度账目做错了,把预收款直接做成收入了,这就导致多交了1万多税款,现在汇算清缴,为了不被税务查,不想退税了,但是利润是负100万。现在想着汇算时调表不调账,把利润调整成正的,除了调整没发票的费用,目前还差119万的缺口,上年收入是220万,成本是167万,可以把这119万全部在成本调吗?
更改个人所得税申报界面,老师这个选哪个
现在实行全员买社保了吗?比如公司员工在别处买社保了,在我们公司买购买社保这个怎么办
老师月份不同,饭店名称不同也都可以做成一笔福利费么,比如A饭店7月份158元B饭店8月200元可以在9月做成一笔358的福利费不?老师还需要报销单么
个税报的计提工资和做账工资相差150会引起税务查吗
磷酸铁锂电池用再生黑粉原料。 请问这个商品税收分类编码是多少
老师请问公司每月员工宿舍电费报销直接做福利费吗?还是要计提
老师你好,十月报税出现新的填工资的,但是我看了好多视频,有的填写的依据是科目余额表,有的明细账,我看了一下,这两个依据数字不一样,这到底按照哪个应付职工薪酬填
出口退税申报,进项税额转出附表二只填18行,会产生税费,是不是还需要填第三行前期认证相符且本期申报抵扣?
老师您好,本来所得税季报资产损失那一栏选是还是否?应该怎么填?
公司有位员工2025.1月和5月共计申报了8186元工资,实发5568元,但是6月份把申报的8186都删除了,本来是要删除未发的2618元的,但是误操作了把都删除了,现在等于未给这位员工申报5568元工资,却发了5568元工资,这个问题要怎么处理呢?因为员工已经离职,也不好再补申报了?
万一没发现了
同学,你好
你跨年了吗?
没有跨年,像这种凭证都做错了的话严重不严重啊
同学,你好
当年的就不要紧,及时更正就行
那假如跨年了,我是总账没发现呢,
同学,你好 那要调整以前年度的账,把这个更正,涉及补缴所得税,还会有滞纳金