要把多计提的营业成本冲掉 贷 应付账款(红字) 贷 利润分配-未分配利润

我想请问一下,就是我们在20年的时候做了暂估20万,收到发票16万,剩余的4万交了税。暂估时做的分录是 借:主营业务成本贷:应付账款 今年交了剩余4万的企业所得税,应付账款还有4万没平,那我应该怎么做呢?
暂估借原材料20万,贷应付账款暂估20万,借生产成本20万,贷原材料;借库存商品20万,贷:生产成本20万,借主营业务成本20万,贷库存商品20万,跨年收到发票是30万,现在分录怎么写?会涉及到应交税费应交企业所得税的分录?
老师,去年暂估了30万,借主营业务成本30,贷应付账款30 今年截止到汇缴只能回来20万的票,借主营业务成本-30贷应付账款-30 借主营业务成本20贷应付账款20,这样对吗,剩的十万缴税,怎么做分录
老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
那我现在直接补一个贷:应付账款(红字)贷:利润分配就可以了吗?
那不会影响权益类了吗?
本身就是冲减去年的损益 去年损益影响权益
那资产负债表上的未分配利润差额还等于利润表上的净利润吗?
这个差异是税务局认可的!