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老师:我公司为建筑公司,2024年开具一张140万的专票,未收到钱,对方也未抵扣,请问现在可以作废这张发票吗?有什么税务风险?

2025-09-19 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 13:44

你好,这个你要做是开红字冲减,不是作废。

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快账用户5501 追问 2025-09-19 14:01

老师,我已经在2024年2月份报过税了,现在可以红字冲减吗?

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快账用户5501 追问 2025-09-19 14:01

有什么税务风险?

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齐红老师 解答 2025-09-19 14:04

你好,这个要看实际有没有发生业务。 如果实际有发生业务,开发票是正确的。不应该冲减。

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快账用户5501 追问 2025-09-19 14:07

实际发生业务了,但是只有100万,现在双方在打官司,我公司现在需要重新开局发票?可以跨年冲减吗?

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齐红老师 解答 2025-09-19 14:08

你好,这个你只是想这样操作是能操作的。 可以开红字冲减,然后重新开。

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快账用户5501 追问 2025-09-19 14:08

那之前缴纳的增值税,怎么办?

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齐红老师 解答 2025-09-19 14:09

你好,你有红字发票,是会自动减去的。如果多交了,可能要退税。

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快账用户5501 追问 2025-09-19 14:09

有什么税务风险?

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齐红老师 解答 2025-09-19 14:10

你好,税务局可能会查你这笔交易。看是真实还是虚假

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快账用户5501 追问 2025-09-19 14:12

如果这个月开具了200万,红字140万。那就是只需要缴纳60万的增值税吗?

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齐红老师 解答 2025-09-19 14:13

你好,是的,就是这样理解。

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你好,对方并没有作废的话需要对方作废这张发票,认证平台上面查到有不一定代表没有作废,先确认一下吧
2021-10-05
你好,那实际你是销售给哪个企业的,退回来你开负数发票再重新开,这个倒是没有交税,这个不影响你交税的。
2022-08-01
你好; 你们之间的业务是是什么方面的。 这样才好判断 ;是否 虚开;怎么 开票的情况  
2022-04-24
你好,你看下你抵扣统计里面有没有异常发票。
2022-06-08
可以暂时不抵扣的哈 对你们暂时没影响的哈
2024-01-02
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