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郭老师,我们每月是把欠缴款入,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值转,这个月我们有留抵1万的增值税,要怎么做分录,比如销项5万,进项6万

2025-09-19 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 14:45

销项 5 万、进项 6 万,留抵 1 万时,无需做 “转出未交增值税” 分录。“应交税费 - 应交增值税” 科目会形成借方 1 万余额(即留抵税额),直接保留该余额,下期有销项时可自动抵减,无需额外操作。

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快账用户1419 追问 2025-09-19 14:46

不用反着做吗,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值

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齐红老师 解答 2025-09-19 14:47

同学你好 这个不用 的哦

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销项 5 万、进项 6 万,留抵 1 万时,无需做 “转出未交增值税” 分录。“应交税费 - 应交增值税” 科目会形成借方 1 万余额(即留抵税额),直接保留该余额,下期有销项时可自动抵减,无需额外操作。
2025-09-19
您好,这样的话就是  转出多交增值税和转出未交增值税,这俩冲销剩下13就可以的
2023-07-14
您好,这个的话是没错的,最后就是这样的
2024-01-15
同学你好 这个是 借银行 贷进项转出 这样做的 你们出口的吗
2023-11-01
有累计的也是正常的
2023-09-13
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