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老师上个季度因为申报增值税错误,填的是含税收入。后面应该怎么更正

2025-09-19 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 17:07

你好,可以更正申报的

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快账用户2010 追问 2025-09-19 17:08

老师问题是这样的,由于上个季度我做了一笔无票收入借现金贷主营业务收入10650。当时我不知道还要列出应交税费应交增值税。所以导致增值税的申报表在第10行的时候,我填的是10650是个含税收入

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齐红老师 解答 2025-09-19 17:12

没关系,可以更正申报上季度

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快账用户2010 追问 2025-09-19 17:13

这个在本季度我还需要重新补提吗?贷主营业务收入红字 贷应交税费应交增值税。那么我这个增值税的申报表在上个季度填的是10650是错误的,我之后怎样改 

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快账用户2010 追问 2025-09-19 17:13

老师,您的意思是说让我把上个季度的凭证去改,然后再去申报表里更正吗?如果我不去更改,在10月份的话能补救吗?

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齐红老师 解答 2025-09-19 17:15

凭证可在现在做调整分录,申报表可直接更正申报

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快账用户2010 追问 2025-09-19 17:16

如果不更改,在10月份这个季度怎么改老师我想知道这个

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齐红老师 解答 2025-09-19 17:19

可以少申报部分收入,使累计收入一致。

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快账用户2010 追问 2025-09-19 17:22

怎么做到少申报部分收入?本季度就有一笔工程款开了发票,老师您详细说说方法,一会儿问几次就关闭了,谢谢喽

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齐红老师 解答 2025-09-19 17:28

申报与平时是一样的,只是收入金额少写,即少填写上季度的增值税部分

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快账用户2010 追问 2025-09-19 17:33

那能行吗,比如我本季度就有一笔工程款9500(主营业务收入9405.94,应交税费94.06),10月份填增值税申报表时候,本期数可以减去上季度的多填的100多,填9305.94吗?那跟发票也不符合呀老师

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齐红老师 解答 2025-09-19 17:37

只有这二种方式。更正申报是最正规的

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你好,两种方式都可以
2024-01-09
你好你说的是企业所得税审报表吗
2022-07-15
你好 严谨点 需要更正 去税务大厅修改
2021-01-16
你好 1. 去修改申报表 才行的 2. 所以你需要去更正了申报表后 才行 。 你如果数据没有变 要去税局那边看下税务系统的数据是否有变化。 避免后期汇算也有问题。
2020-10-12
你好,小规模纳税人一季度不含税收入是302300元,在增值税申报表第一行填写申报  
2021-04-13
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