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当年开了去年的负数发票,冲减当年收入,未用以前年度损益调整科目,负数发票分录:借:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),贷:预收账款,没有成本,报表勾稽关系不正确,利润表差一个负数发票的不含税销售额,需要调整吗?
去年收到一张10万的冲红发票没做,可以做到今年吗?借应收贷利润分配未分配利润?当时正数发票做的借费用贷应收,小企业会计准则,如果不行应该怎么做?
红冲去年的销项发票,企业会计准则,账务处理怎么做 借:应收账款-30000负数 贷:主营业务收入-30000负数 借:主营业务收入-30000负数 贷:以前年度损益调整-30000负数 借:以前年度损益调整-30000负数 贷:利润分配-未分配利润-30000 对吗?
22年分录 借;应收账款,贷,主营业务收入 应交税费-销项 23年开负数发票做:借,应收账款 负数 贷未分配利润 负数 是这样做吗
发现23年收到一笔钱计入了借银行存款贷主营业务收入科目,24年对于这笔钱做的分录是借预收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额,之前不是我经手的,我看到科目余额表预收账款借方有余额财才发现的,小企业会计准则,调整分录:借利润分配未分配利润,,贷预收账款,比较好还是借:主营业务成本贷预收账款比较好 还是借银行存款负数 贷主营业务收入负数;借银行存款,贷预收账款这样可以吗老师
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
老师,请问发招生提成的,这样要求对方个人提供劳务发票的开票内容需要怎么样写昵,有没有样板那些
老师你好,我公司建筑行业一般纳税人,供应商开来发票,备注的工程地点没有写到镇可不可以
请问,扣员工考勤工资怎么做分录呢?
亲有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样我怎么写纳税申报表呢?
本公司为加盟酒店,有充值卡业务,本月客人在我店充值480元,资金回到总部账户上,本月客人又在本店消费911元,请问怎么写会计分录呢?谢谢
您好,按照小企业会计准则,去年开重发票今年红冲的处理方式是:可以直接借预收账款负数贷主营业务收入负数贷应交税费应交增值税销项税额负数,完全不需要使用利润分配未分配利润科目,因为小企业会计准则对跨年调整处理比较简化,直接冲减当期相关科目即可,这种处理方式既符合会计准则要求也便于实务操作,同时税务上也要注意在增值税申报表中正确申报销项税额的负数,该负数金额将作为下期的留抵税额用于抵扣下期的销项税额