你做账还是做进项转出分录 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
不得抵扣的进项税额抵扣了怎么进行账务处理,是要做进项转出吗?分录怎么写
2019的进项税额抵扣了20000 2021年7月税务局要求20000转出 把当期的进项发票转出 又补交增值税20000 会计这样出理 是不是重复交税?我税款补交了 当期的进项发票也减少了?
已付款且取得发票,但当月不想抵扣进项,还没有勾选 账务处理是做应交税费 待认证进项税额还是待抵扣进项税额
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
老师,当月已勾选认证的进项发票当月不抵扣,当月无销项税额,借:库存商品。 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款,账务处理是否需要将当月未抵扣的进项税额转入待抵扣进项税额吗?
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老师,我想咨询一下,我那个新的公司就被限制了嘛?然后他现在要开一张租金的发票。那么,我租金发票,我是不是从我起租的那一个月,然后到现在目前为止几个月,然后租金多少钱这样子开,然后我发给那边,让他们帮我开就好。是这样子吗?只要说租金是多少,然后几个月这样子就可以是吗?
老师,我们挂靠中深建业公司做工程,买材料开发票给他们公司做账,抵扣款我们可以拿回来,应该怎么做帐呢?
老师 我们公司是采购装修材料 然后再卖出去 赚差价 这样可以申请高新企业吗
老师,麻烦发一下江苏宿迁继续教育的网址,没有的老师请不要接手
老师个体独资企业个人门店,怎么报税呢?
分期销售,合同约定收70万,实际收65万 但是开票100万,当月按哪个交增值税呢。
老师,出口货物退回海关缴纳的增值税可以抵扣吗
老师,我们公司开快手的店铺,需要缴纳保证金,运营说需要用支付宝或者微信交款。我们能用对公账户转给运营个人吗,以后运营代我们用个人支付宝交款给平台,之后我们会收到保证金的收据。到最终的时候退店铺的时候会直接对公退回来保证金。这样有没有风险啊
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当然有多的进项税额
报税的时候直接用进项抵掉了。
那账上要怎么处理?
账上只做. 借:成本费用科目 贷:应交税费-进项转出