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老师,企业承包其他单位食堂,燃气费用发票开给企业,企业先付单位直接拨款,也就是直接拿开给企业的燃气发票发票去单位报销,拨款给公司,这样怎么账务处理,这样是否做营业外收入

2025-09-21 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-21 09:31

那个不是收入,直接冲支付的燃气费

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快账用户8676 追问 2025-09-21 09:32

拿怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2025-09-21 09:33

付款燃气费的时候直接计入其他应收款,报销的时候收回冲

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快账用户8676 追问 2025-09-21 09:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-21 09:34

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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那个不是收入,直接冲支付的燃气费
2025-09-21
你好你给对方开餐饮的发票吗
2025-09-19
在这种情况下,账上需要把企业付款的费用做进账里,具体处理如下: 一、收到企业预付款时 假设收到企业预付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金额)。 借:银行存款 40000 贷:预收账款 —XX 企业 40000 二、记录企业直接付款的费用 虽然这些费用不是从你单位直接支付,但为了完整反映活动的收支情况,应进行记录。假设企业直接付款的费用为 10000 元。 借:业务活动成本 —XX 活动费用 10000 贷:应付账款 —XX 企业 10000 三、活动结束结算服务费时 假设按约定应收取服务费为 5000 元。 借:预收账款 —XX 企业 40000 借:应付账款 —XX 企业 10000 贷:业务活动收入 — 服务费收入 5000 贷:银行存款 45000(返还多收的预付款或支付应退款项)
2024-10-23
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
您好,对的,这个是可以的,1可以
2023-12-14
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