可以在 7 月改,无需等明年 1 月。这属于纠正前期会计差错,按准则应及时调整,7 月可通过编制调整分录,将相关人工成本从工资科目转入主营业务成本,以符合权责发生制和配比原则。

老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师我没有碰过全盘账,我想请教一下,现在做完十月份的账,要最后结转了,工程施工全部结转到主营成本,开的票主营收入全部转到本年利润里面,这个我还看得懂,第三步,结转损益时,借:本年利润的时候那个金额比开票收入多或者少是什么意思?多了的时候也有所得税,少了的时候也还是有所得税,还有一个问题,结转损益的时候贷方的所得税是咋计算出来的,从分录来看就是借方本年利润与所有成本及损益科目的差额吗
老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
在四线城市做会计大概有多少钱?
老师,公司出售自产的大豆,属于免税农产品,大豆的成本没有成本发票,但实际发生,汇算清缴还用调增吗?
老师,我还担心今天您不在呢!
老师,有个问题听听您的意见:前几天想着存一笔现金,但是因为不清楚法人结算卡使用,直接把钱通过柜员机存到结算卡了,柜员机上让选择这笔钱的来源,当时选的是销售货物所得,一打出回单来才发现弄错了,现在银行也没有钱了,这还能补救吗?
这种情况是可以补救的。你可以尽快联系银行,向银行说明你当时存钱时选错款项来源的具体情况,提供相关的证明材料,如交易凭证、业务合同等,以证明这笔钱的真实性质。 银行会根据你提供的信息和相关规定进行核实和处理。如果银行核实后认为情况属实,可能会允许你进行更正操作,调整款项来源的记录。同时,你也需要根据正确的款项来源,在企业的财务核算中进行相应的调整,以确保财务记录的准确性。
朴老师,我看咱们快账软件里提供的制造业会计课程,里面涉及到了直接人工借记到生产成本中,贷记到应付职工薪酬,那制造业每个月发的工资表里是含着这部分直接人工呢对吧?我这老是想不明白
是的,这个是计提的生产人员的工资
老师,制造业直接人工分配很复杂。而我们这个小单位没有那么多麻烦。在维修和清洗业务中,我就直接按天列表,上一天就是有一天提成,提成的这部分就直接借记了主营业务成本,是这样理解吧
嗯,这样计提就可以的 你们这个简单
我家老公为了这个账上成本问题争论:他觉得这个行业不用分基本工资和提成,就是每个月的工资都是成本。因为有时候料是客户出的,我们就出人工。我觉得不合理
你们这个不用分基本工资和提成的 你这个工资都计入成本计提就行
就是每个月养着工人,既然是养着,我觉得基本工资就得和提成分开
这个都计入成本就行 不用那么麻烦
朴老师,按您的回复,就是我们收入是开票的,但是成本里面大部分都是人工,人工这一部分肯定是没有票只有一个工资单,也是可以?换句话就是说收入有票,成本没票也可以?
同学你好 对的 这个只要报了工资个税就可以税前扣除
老师,最后问您一个问题,咨询行业或者会计师律师事务所提供是不是也是这样子,成本就是工资?
是的,也是一样的 包括服务行业
谢谢老师,老师辛苦啦
满意请给五星好评,谢谢
我每天都在线的,放心