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老师,我们是被挂靠方甲方,本次给挂靠方付工程款10,开了10发票,借:预付账款9,贷:银行9;借:合同履约成本10,贷:预付账款10,扣了挂靠方的维修费1,实付9,那这个维修费1,我怎么做账,怎么做平预付呢

2025-09-23 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-23 16:57

扣的维修费 1 万:借 “预付账款 - 挂靠方” 1,贷 “其他业务收入 / 营业外收入”1(按维修费性质定); 平预付:此前 “预付账款” 借方 9、贷方 10,加此笔借方 1 后,借方合计 10、贷方 10,余额为 0,即平账。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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