你好,你的增值税的销售额和所得税的销售额合计不一样。因为你倒出来的6万的税额,申报表销售额负数是一个比实际的负数少
请问新会计准则中“应交税费-应交增值税-待转销项税”和“其他流动负债-待转销项税额”这两个科目有何区别?一般是怎么使用的?新会计准则中有要求每个月申报纳税的收入和账上确认的收入必须一致吗?(包括未开票的收入) 如:我司服务业一般纳税人,今年六月份开票不含税200万元,税金12万元,因半年度我预估了100万收入,税金6万,计入在“应交税费-应交增值税-待转销项税”中。那我在申报六月份增值税的时候,是按12万申报还是6万申报呢?
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
老师好,公司2020年12月开过100万发票,税率3%,现在大家对账,收到90万,10万明确不给了,那财务这边直接冲销当期收入,减少企业所得税,还是计提坏账损失,专项申报呢?这样操作可以减少企业所得税,那之前交过的增值税现在是否可以再开红字发票冲销,现在税率是6%了。
老师您好,我25年以前是小规模纳税人,现在是一般纳税人,23年12月份我没开蓝字发票,但是红冲了23年6月开的721360.38元的发票,当时申报增值税的时候跟税管员协商了因为23年最后一个季度都没有开蓝字,只是红冲了, 所以就没填红冲负数的数字,就把23年4季度增值税按零申报了,然后24年第一季度申报的时候开了蓝字1185475.73元,申报的时候跟又跟税管员协商把红冲的那一部分收入721360.38元减去,也就是实际申报了478821.69元,现在我的问题是我做24年汇算清缴,然后我的增值税24年申报的的年末累计数就成了4969732.58元,但是我的电子税务局显示的还是5676386.62元,这中间有个差额也就是刚好冲掉的那部分721360.38元,老师我这种情况应该按那个 收入申报合适呢
老师,可以解释下为什么几个公司之间环开专票会导致税收损失吗? 假设A、B、C三家企业相互勾结进行环开专票。A企业向B企业虚开一张金额为100万元、增值税税率为13%的增值税专用发票,发票上的税额为13万元。B企业再以同样的方式向C企业虚开一张金额100万元、税额13万元的专票,C企业又向A企业虚开一张同样的专票。 对于A企业来说,它收到C企业开具的发票后,可将这13万元的税额作为进项税额进行抵扣。如果A企业在正常经营中有100万元的不含税销售额,按照13%的税率,它本应缴纳13万元的增值税(100×13%)。但由于有了虚开进来的13万元进项税额可以抵扣,A企业就无需缴纳这笔增值税了,从而减少了应纳税额。但是如果A企业不去开这张发票不就压根不会出现这笔销项吗?绕这么大一圈不也只是用虚开回来的进项去抵掉了虚开出去的销项?
老师,一般纳税人做简易计税3%的项目,成本票开进来是1%的普票就可以做企业所得税税前扣除吗?
你好老师,公司注销账上其他应付款150万可以转营业外收入吗,用交税吗,货币资金有7千怎么处理
30000劳务费个人所得税计算方法
公司租房子通过中介的,支付给中介费费用怎么做账?对方需要开什么票给我们
老师,现在在申报囯科小,要改去年税务局申报的利润表,增加研发费用这一栏,可以改吗?
整体转让个人独资企业,账面有未分配利润,平价转让时,股权转让协议,协议价是未分配利润的数,还是0,股权原值是0还是有数的,
老师 我们公司有7个专利 这个每月要缴纳什么费用
老师,中秋节发月饼,账务怎么处理啊?
老师,在公司注册当地产生的餐费计入哪里啊
没给钱,可以先开票吗?下个月给