你好,可以的,冲红10万减少收入
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师,这个是不是可以这么说,就是比如哈,我卖出商品我也确认收入并开了发票,那么也就产生了增值税纳税义务,如果这时候我和买家商量好走私户转账的话(比如刚好5万),那我实际上已经收到了这笔款项(5万),但是呢我作为销售方我的账上依然挂着应收账款这笔业务(5万),那么过了半年我会计将这笔5万的业务给做了坏账处理,等到过了1年之后是不是就能完全确认为损失作为专项申报从而少缴纳企业所得税啊?那这样作为销售方是不是我就得了便宜呢
老师好,公司2020年12月开过100万发票,税率3%,现在大家对账,收到90万,10万明确不给了,那财务这边直接冲销当期收入,减少企业所得税,还是计提坏账损失,专项申报呢?这样操作可以减少企业所得税,那之前交过的增值税现在是否可以再开红字发票冲销,现在税率是6%了。
老师,公司是一般纳税人,现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的(已经勾选抵扣了),现在我们老板也找不到开发票的老板了, 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了(把异常的那几张发票税额,做进项税额转出来),这样做对不对? 问题2:我转出勾选的异常发票后,可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠?(因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠) 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲,那么12月份差的那50万成本,可不可以暂估?也就是12月份的企业所得税申报表没有变,把异常缺的50万改为暂估,2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万,这样可以不?
财税2015年72号文件全文
你好老师,请问之前在申请外经证时已按合同金额全额预缴,但开票金额没有按照合同金额全部开完。目前外经证已反馈,我现在想要再次开票,该怎么处理呢?
老师您好,收入开的普通发票报税时可以直接带出增值税吗
我们有两家公司,一个人负责两个公司的业务,能同时在两个公司发工资吗,只在一个公司交社保
老师您好,请教一个问题,生产型企业出口退税0税率普通发票是按报关单成交方式的cif开还是要换算成FOB开普通发票
餐饮公司开票可以开成餐饮服务*服务费吗
非金属矿物的碎石的税务编码是什么?
老师好,公司买保险10200,收到9900发票,300的车船税,该怎么做分录呢
老师,法人填费用报销单,报销人写谁?审批人写谁?
我想请问下老师,我们公司每个月的工资都是下个月月中才开始算,而且计件工资每个月都不一样,这样的话本月底我该如何计提呢
那税率还是按原来的3%对吗,然后增值税也可以抵扣
当时候是什么税率就按什么税率冲