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老师好,公司2020年12月开过100万发票,税率3%,现在大家对账,收到90万,10万明确不给了,那财务这边直接冲销当期收入,减少企业所得税,还是计提坏账损失,专项申报呢?这样操作可以减少企业所得税,那之前交过的增值税现在是否可以再开红字发票冲销,现在税率是6%了。

2024-02-26 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 11:35

你好,可以的,冲红10万减少收入

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快账用户6507 追问 2024-02-26 13:18

那税率还是按原来的3%对吗,然后增值税也可以抵扣

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齐红老师 解答 2024-02-26 13:18

当时候是什么税率就按什么税率冲

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你好,可以的,冲红10万减少收入
2024-02-26
学员你好,损失作为专项申报需要提供很多附件,比如对方破产的证明等,如果能准备齐全,那么确实少缴税的
2022-11-12
不能调在 10 月,需在 11 月(红冲重开实际发生月)调账;1-9 月财务报表及企业所得税申报表需同步更正,不能仅改 4 季度报表,需与增值税更正数据匹配,确保税账、报表一致。
2025-11-21
你好,1进项税转出是对的,组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了
2025-02-06
你好,直接冲今年的收入,借应收账款负数 贷主营业务收入付出负数 应交税费负数就可以的,不要修改之前年度的所得税。
2023-11-13
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