同学你好 这个可以的
老师:8月份我开了一张9万的销项,又开了一份10万的销项负数,税盘也显示本月开票总额是-1万,可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息,只显示正数的9万的数据,这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗?以前也有这种情况,但是报税时显示报表数据都没问题,这次就没显示出来,我就不知道是哪里出了问题?
老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?
老师,我们公司有招聘失业半年以上人员扣减增值税1300元,在“增值税减免申报表”里已经填写了,现在我在申报附加税表,其中“增值税限额减免金额”栏应该有1300元金额的,计算附加税的计税依据要把这减免的130000元加上的,但是系统没有生成这1300元,也无法手动输入为什么呢?
老师你好,请问我们是自然独资企业,2022年第一季度,前任会计申报增值税申报表时,把图1申报表第18栏本期减免金额写错了,正确的金额为29097.01元,导致多缴纳增值税税款为1279.07元,附加税多缴纳63.94元,请问老师我这个季度申报时,可以把多余税款合计数1343.01元填写在增值税申报表第23栏吗? (第三张图片)
六月我申报的增值税时,由于我是自动生成申报表的,进项税附表二忘记把“电子通行费发票”抵扣的共111份,税额本应该填到8b(其他)第10栏次的,我忘记分开填写了,需要更正申报表吗????? 现在突然发现忘记分类填报了,全都被系统默认包含在专用发票的份数及税款中了怎么处理
老师,一般纳税人做简易计税3%的项目,成本票开进来是1%的普票就可以做企业所得税税前扣除吗?
你好老师,公司注销账上其他应付款150万可以转营业外收入吗,用交税吗,货币资金有7千怎么处理
30000劳务费个人所得税计算方法
公司租房子通过中介的,支付给中介费费用怎么做账?对方需要开什么票给我们
老师,现在在申报囯科小,要改去年税务局申报的利润表,增加研发费用这一栏,可以改吗?
整体转让个人独资企业,账面有未分配利润,平价转让时,股权转让协议,协议价是未分配利润的数,还是0,股权原值是0还是有数的,
老师 我们公司有7个专利 这个每月要缴纳什么费用
老师,中秋节发月饼,账务怎么处理啊?
老师,在公司注册当地产生的餐费计入哪里啊
没给钱,可以先开票吗?下个月给
老师更正申报在哪个模块
进入【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【更正申报】,选择需更正的申报表,修改第 2 栏数据后点击 “全申报” 完成更正。
老师填写完书具指出来提交申请申报
同学你好 对的 是这样
老师其余数据不修改没有风险吧!
同学你好 这个 没有的哦