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老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?

2020-09-18 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-18 18:10

1.是的 2.是的 3.主表自动取数

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1.是的 2.是的 3.主表自动取数
2020-09-18
你好同学,你的操作是正确的
2022-09-11
问题 1 利润总额不一致原因复杂,可能是税会差异(包括永久性和暂时性差异),也可能有会计差错更正等调整事项,并非一定是期间费用多填。 问题 2 不能忽略研发费用对应不一致情况,因其可能涉及税收优惠,影响应纳税所得额计算和税务合规。 问题 3 不应随意在管理费用增加数据使利润表与所得税利润总额一致,而应先核对会计账目,检查数据计算和分录等是否正确,再核查所得税申报的纳税调整事项,找出差异原因进行调整。
2025-04-10
本月不需要缴纳增值税的话,实际抵减那里应该是0
2021-12-07
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-12-29
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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