需要调整。 增值税补税不直接影响所得税,但若对应未入账收入 / 成本,需通过 “以前年度损益调整” 调整损益,进而影响汇算; 稽查补的以前年度所得税,用 “以前年度损益调整” 核算,不影响当期损益但需补充申报;补当期所得税则计入当期应纳税所得额; 税务罚款和滞纳金,虽常计入 “营业外支出”,但按税法不可税前扣除,汇算时需在《纳税调整项目明细表》调增应纳税所得额。
老师我们21年补缴19年被查出企业所得税汇算2万多并、补了滞纳金,那现在21年企业所得税汇算清缴这补缴企业所得税和滞纳金我都得调增吗?
老师你好,公司补记以前年度收入,除了补交增值税,还要调整以前年度企业所得税申报表和年度企业所得税汇算清缴吗
老师好,20年汇缴当时被税务稽查 罚了1万的企业所得税,现在又被税务稽查20年的汇缴 要补2万的所得税,是不是现在更改汇算清缴表 最后要交的税是1万
老师,税务稽查查补收入,补交上年度企业所得税,增值税,滞纳金做账时,如何补记税务稽查出的收入
老师你好,企业被查后被罚补交以前年度的所得税和增值税怎么记账!
老师好,进销存有负数,公司一直没有补票,还有进项票没有合同也没有入库单 ,开票是出纳开,会计做账有风险吗?
老师您好,公司与公司之间的,收违约金或罚款之类的,需要开发票吗?谢谢!
老师,我们公司当月有滞纳金20万,我们当月留底税额是10万,请问一下我们这个留底的税额可以抵消这个滞纳金吗
朴 老师,车间厂长的年终奖3万计入什么科目呢??
小微企业可以是一般纳税人,也可以是小规模纳税人吧?
老师:财政局审计项目要账需不需要提供原始凭证
公司销售商品给客户。客户要开发票,但是需要公司提供公司的营业执照、开户许可、合同以及法人的身份证正反面的复印件。请问客户要这些材料对吗?
朴老师您好,设备的改造背新增加了设备连接,对方开发票,是按设备开的,这样可以吗?
2023年底预计提的成本费用在2024年取得发票 并支付了款项 可以列入2023年成本吗
电子发票还需要打印两张吗